【长虹美菱公司内部控制审计问题研究7700字】.docx

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合肥长虹美菱公司内部控制审计问题研究

TOC\o1-3\h\u第1章绪论 1

1.1研究背景 1

1.2研究意义 1

1.3研究目的 1

1.4国内外研究现状 2

1.4.1国外研究现状 2

1.4.2国内研究现状 2

1.5研究内容 3

第2章内部控制审计概述 5

2.1内部控制审计概念 5

2.2内部控制审计理论 5

第3章上市公司内部控制审计问题——以合肥长虹美菱公司为例 6

3.1合肥长虹美菱公司简介 6

3.2上市公司内部控制审计问题——以合肥长虹美菱公司为例 6

3.2.1相关法

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