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7.物料管理
7.1控制通则
7.10应当有书面程序阐明物料的接收、标识、待验、贮存、搬运、取样、测试和
批准或拒收。
7.11原料药和/或中间体生产厂应当有对关键原料供应商的评估系统。
7.12应当按质量部门批准的标准从一个或多个供应商处采购物料。
7.13如果关键物料的供应商不是该物料的生产商,原料药或中间体的生产商应当
知道该物料生产商的名称和地址。
7.14关键原料的供应商的变更应当参照第13章“变更控制”进行。
7.2接收和待验
7.20物料接收时需进行验收,应当目测检查物料每个或每组包装容器的标签是否
正确(包括品名,如果供应商所用名称与内部使用的名称不一致,应当检查其相互
关系)、容器是否损坏、密封是否受损,是否有损坏或污染的证据。物料在取样、
检查或检验并放行前,应存放在待验区。
7.21进厂原物料与现有的库存(如储仓中的溶剂或货物)混放之前,应有正确的
标识、经检验测试(必要时)并放行。应有规程防止把来料错放到现有的库存中。
7.22对于非专用槽车运送的大宗物料,为避免来自槽车所致的交叉污染。可采用
以下的一种或几种方法:
*清洁证书
*对微量残留物进行测试
*对供应商进行审计
7.23大的储存容器及其随附的配件、进料和出料管都应当有适当的标识。
1
7.24应将每个或每组物料容器(几批)的物料人为指定为批(划分批号),并标
上专一性编号、批号或接收号。此号码应当用于记录每批的处置情况。应当有一个
识别每批物料所处状态的系统。
7.3进厂物料的取样与测试
7.30除7.32中指出的物料外,每批物料至少要做一个鉴别试验。如原料药生产厂
2
有供应商审计体系时,供应商的分析报告可以用来替代其他项目的测试。
7.31批准的供应商的核准应有一评估资料,该资料有足够的证据(如过去的质量
记录)证明该生产商始终都能提供符合质量标准的物料。至少应当对三批物料作全
检之后,方可减少全检的次数。然而,至少每隔一定时间应当进行一次全检,并与
生产商分析报告进行比较。分析报告的可靠性应当定期进行检查。
7.32当能取得生产商的分析报告,证明这些原料符合规定的质量标准时,工艺助剂、
有害或剧毒的原料、其它特殊物料、或转移到公司控制范围内的另一个部门的物料
不用测试。对容器、标签和批号记录进行目测检查,以确认这些物料。对这些物料
1.对几个原料罐是否适用
2其他项目具体有哪些?
不作现场测试时应当说明理由并有正式记录。
7.33取样应当能代表被取的那批物料。取样方法应当规定:取样的容器数,取样
部位,每个容器的取样量。取样容器数和取样量应当根据取样方案而定。取样方案
的制定要综合考虑物料的重要性、可变性、供应商过去的质量情况,以及分析需用
量。
7.34应当在规定的地点,按规定的方法取样,以避免取样的物料被污染,或污染
其它物料。
7.35被取样的容器应当小心开启,取样后重新密封。应在这些容器上做“已取样”
的标记。
7.4储存
7.40物料的搬运和贮存应当防止降解、污染和交叉污染。
7.41纤维板桶、袋装或箱装物料应当离地贮存,并根据情况留出适当空间便于清
洁和检查。
7.42应保证贮存期内物料的贮存条件不影响物料的质量。物料的管理通常应遵循
“先进先出(老的库存先用掉)”的原则。
7.43如果识别标签保持清晰,容器在开启和使用前能进行适当清洁,某些装在适当
容器中的物料可以存放在室外。
7.44不合格物料应当有不合格标识,并用待验系统控制,以防止未经许可而
用于生产。
7.5重新评估
7.50必要时(如长期存放或暴露于热或潮湿的环境中),应当根据情况对物
料重新进行评估,以确定其适用性。
12.验证
12.1验证方针*确定可能影响原料药关键质量属性
12.10公司的验证总方针、验证目的的工艺参数;
和方法(包括生产工艺、清洁规程、分*确定常规生产和工艺控制中每个关
析方法、过程控制测试规程以及计算机键工艺参数的范围。
系统)以及负责设计、审核、批准和验12.12验证还应当扩大到那些对原料
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