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财务工作总结范文集合七篇

财务工作总结篇1

我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建立的不断完善和加强,在党委提出的“321“工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深,使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中,我们根据领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合陶主任的重要讲话精神,将我们财科一年来的工作完成状况、阅历、缺乏做以下总结:

1、参加基建工程治理,

2、仔细做好工程财务决算等根底工作。

1、按时上报基建财务月报、基建资金使用状况表等,使财处及领导准时把握我基建资金的使用状况和工程收尾的进度。

2、积极参加基建工程的治理,依据司批复的调概通知,按规划完成投资万元,编制了投资执行状况报告。为保证工程总体验收,根据领导的要求由财务科、库管员、行政治理员组成的固定资产清查小组,进展了其次次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进展账与实物的核对。假如您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产万元,编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固定资产的治理、建全了设备耗材出入库的审批手续。

3、积极协作会计师事务所进展工程财务决算,对基建财务根底资料、工程决算工作底稿进展了较详尽的审核、校对,按预定规划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与治理工作,按工程内容分类整理了基建合同10卷,为完成工程总体验收做好财务方面的根底性工作。

3、仔细执行领导的统一部署,

4、积极开展日常财务治理工作。

1、进一步加强日常财务工作的治理,完善财务规章制度和岗位职责。

我们在年加大财务根底工作建立,从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作抓起,仔细审核原始票据,细化财务报账流程。根据中心财务检查通知精神,我们又具体制定了《银行存款治理制度》、《票据及财务印鉴的治理制度》、《会计档案保管制度》等,将内控与内审相结合,每月终结都要进展自查、自检工作,逐步完善我的财务治理体系。

2、在专项经费的支出上,仔细领悟中心的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策准时供应了财务信息。

3、仔细、准时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了XX年度国有固定资产的上报工作,填制固定资产治理卡片,完善我台的固定资产治理;结合XX年度的财务决算,仔细系统地编报了我XX年度的专项经费的预算,随着我人员经费使用的不断增长,我们把XX年人员经费的预算列为重点,并客观详实地编写了经费预算说明等。

财务工作总结篇2

转瞬间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热忱帮忙,借此时机我表示诚心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进展核算治理和监视。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,喜爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作状况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及治理工作,不怕困难,热忱效劳,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点仔细对1-4月份的账务进展了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务,学习医院治理方案,并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对,确认无误前方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入,保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都,年终要准时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,依据医院治理方案真实精确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的治理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实

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