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固定资产盘点总结报告
随着社会一步步向前发展,需要使用报告的情况越来越多,多数报告
都是在事情做完或发生后撰写的。写起报告来就毫无头绪?为了让您对于
固定资产盘点报告的写作了解的更为全面,下面山草香给大家分享了10
篇固定资产盘点总结报告,希望可以给予您一定的参考与启发。
为加强对资产的管理,提高国有资产使用效益,确保国有资产不流失。
由各部门资产管理员牵头于X月XX日-XX日对本部门新区、老区的固定
资产进行自查盘点,现将自查情况汇报如下:
一、各部门自查情况
1、计财部于X月XX日将X月底台账发至各部门信箱中,为实地核查
提前做了准备工作。
2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门
相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。自
查盘点比规定时间推迟10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部
门于X月XX日前完成了此次自查工作。
二、存在问题
1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等
手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账
务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做
为年底全面清查的依据。
此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:KL部4项、工程部
2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项),部门间资
产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以各部门平时要加强对资产的。
管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,
要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。
2、闲置及待报废资产57项,其中KL部闲置资产25项、前厅部待报
废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将
在9月同使用部门对以上资产进行实地查看,合理进行调配,对于确实不
能使用资产可进行处理,做到盘活资产。
三、盘亏项目
1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台(卡片编号00192#),
20XX年X月出库。(X月XX日找到,在前厅部,已做调拨)
2、KL部和华楼烘手器账面14台(卡片编号00349#),20XX年4月出
库,实际盘点12台,盘亏2台。(12台已在库房)
3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,
另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号
依次修改,不应打乱顺序。(X月XX日报送盘点表)餐饮部老区盘亏项目:
A、沙发账面2个,实物盘点1个,盘亏1个(转综办1个正在核实
中)。
B、屏风账面1个,实物盘点没有。盘亏1个(已作报废处理正在核实
中)
C、椅子账面1把,实物盘点没有。盘亏1把(转工程部电工班正在核
实中)。
D、椅子账面3把,实物盘点2把。盘亏1把(转工程部正在核实中)。
餐饮部新区盘亏项目:
四、下一步资产方面工作:
从公司建立固定资产管理开始我一直从事固定资管理工作。经历了固
定资产管理工作建立的艰难历程,明确了固定资产管理工作的重要性和必
要性,下面汇报一下本年度工作的完成情况:
1、工作亮点:
在固定资产台账的管理方面我一直严格依据公司《固定资产管理制度》
的要求会同采购部门、使用部门、请购部门等相关部门一同进行验收,在
完成相关资产的开箱验收、资产验收等基础上,做好资产转固工作前期资
料的准备和台账的登记,按照资产已转固和待转固的不同状态登记固定资
产管理的不同台账。随时核对、检查资产的使用状态和资产的使用情况,
在工作中做到认真仔细,不出纰漏。
2、工作中的问题:
(1)由于历史遗留问题,公司固定资产台账上的极个别资产在今年
5月的固定资产盘点工作中清查出无实物,和公司的固定资产台账存在账
物不相符的情况。经过同使用部门和财务部门相互的核对,明确了无实物
原因,保证了公司固定资产的安全性。
(2)公司采购部门前期在个别采购资产回公司的第一时间没有组织
管理部门、使用部门、请购部门进行资产验收,导致管理部门无法规范管
理。经过后期沟通,采购部门在所采购资产回公司的第一时间即组织相关
部门进行资产验收等相关工作,有利于管理部门对固定资产的及时、规范
管理。
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