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会计师事务所审计报告预案
TOC\o1-2\h\u8795第1章审计项目背景与目的 3
56331.1审计项目背景 3
269941.2审计目的与意义 3
16293第2章审计范围与标准 3
308242.1审计范围 3
218182.1.1审计期间 4
158462.1.2审计对象 4
23512.1.3审计内容 4
203162.2审计标准与依据 4
74032.2.1审计标准 4
193062.2.2审计依据 4
21533第3章审计方法与程序 5
123873.1审计方法 5
244793.1.1按照国际审计准则和中国审计准则的相关规定,本次审计采用风险基础审计方法。通过了解被审计单位及其环境,评估财务报表重大错报风险,制定相应的审计计划。 5
205243.1.2审计过程中,我们将运用以下方法: 5
257163.2审计程序设计 5
50553.2.1审计程序分为以下三个阶段: 5
101473.2.2在审计程序的设计中,我们将关注以下重点: 5
51473.3审计抽样方法 5
281573.3.1在审计过程中,我们将采用以下抽样方法: 5
315953.3.2抽样方法的选择将根据以下因素综合考虑: 6
22293第4章财务报表审计分析 6
308874.1财务报表总体分析 6
299384.1.1资产负债表分析 6
84464.1.2利润表分析 6
118384.2财务比率分析 6
137674.2.1偿债能力分析 6
99824.2.2营运能力分析 7
150574.2.3盈利能力分析 7
31064.3重要会计科目分析 7
266894.3.1存货分析 7
164854.3.2应收账款分析 7
72684.3.3长期股权投资分析 7
75084.3.4固定资产分析 7
21798第5章内部控制评价 8
208625.1内部控制概述 8
138225.2内部控制评价方法 8
279195.3内部控制缺陷分析 8
1691第6章重大错报风险识别与评估 9
308266.1错报风险概述 9
142286.2重大错报风险的识别 9
32036.2.1了解被审计单位及其环境 9
96956.2.2识别可能导致重大错报风险的财务报表项目和账户余额 9
253446.2.3识别可能导致重大错报风险的内部控制缺陷 9
232766.3重大错报风险的评估 10
175176.3.1评估重大错报风险的水平 10
139626.3.2考虑舞弊风险 10
115276.3.3评估控制活动对重大错报风险的减缓作用 10
64036.3.4制定相应的审计计划 10
1258第7章审计证据收集与评价 10
59077.1审计证据收集 10
283287.1.1证据收集原则 10
201397.1.2证据收集方法 10
19337.2审计证据评价 11
272857.2.1证据评价原则 11
38747.2.2证据评价方法 11
52407.3审计工作底稿编制 11
22447第8章审计结论与建议 11
204358.1审计结论 12
122248.2审计发觉的问题 12
199338.3审计建议与改进措施 12
13574第9章审计报告编制与审批 12
24259.1审计报告编制 12
171619.1.1报告结构 13
132039.1.2报告内容 13
11469.1.3报告格式 13
316539.2审计报告审批流程 13
92709.2.1审计报告初稿审查 13
238669.2.2合伙人会议审议 13
172039.2.3客户沟通 13
88699.2.4审计报告定稿 13
171299.3审计报告分发与披露 14
36519.3.1报告分发 14
122799.3.2报告披露 14
263719.3.3报告归档 14
14107第10章审计后续工作与跟踪 14
1895710.1审计后续工作安排 14
785910.1.1后续审计计划制定 14
2937410.1.2后续审计任务分配 14
2082
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