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审核报告

受审核方名称:合同号:

受审核方地址(包括管理体系覆盖的分支机构地址):

审核目的:评价受审核方管理体系的符合性、适宜性和运行的持续有效性,以确定是否推荐

认证/换发证书;

经双方确认的审核范围:专业代码:

审核准则:ISO9001ISO14001GB/T28001QS-9000CAC《食品

卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》■受审核方管理体系文件■适用的

法律法规顾客特殊要求

审核类型:认证审核证书变更审核机构间转换审核复评换证

审核组成员

姓名在审核组中担任职务聘用编号资格/专业代码

审核日期:

审核中见面的受审核方主要领导(见签到表)

审核综述:

1.审核了受审核方的管理体系文件(见文件评审报告及记录)

2.审核组调查了受审核方对管理体系有影响的部门的活动(见审核计划)

如适用,审核计划调整的说明:

3.审核中发现严重不符合项()项,一般不符合项()项,观察项()项。

审核组对受审核方管理体系的评价(包括应保持和需改进的评价):

1.管理体系达到规定的方针、目标和持续改进的能力

2.内部审核的可信度和管理评审的有效性:

3.管理体系相对于认证标准的符合性(质量管理体系应包括标准要求删减的合理性):

4.管理体系实施的有效性(包括符合顾客/相关方和适用的法律法规与其他要求的能力):

5.认证证书、标志使用情况,对以往不符合项纠正的有效性验证,管理体系的持续改进(复

评时适用)。

审核组和受审核方之间没有解决的分歧意见:

与末次会议上提供给受审核方信息的差异说明:

依据不符合项的性质,采用跟踪审核方式

预计受审核方完成纠正措施所需时间:

附件签到表审核计划不符合项报告改进建议(QS-9000适用)

文件评审报告及记录审核项目管理推进表

审核组审核结论:

认证/机构间转换审核推荐认证

不推荐认证

纠正措施有效实施或提供可接受的纠正措施后推荐认证

复评/证书变更审核:推荐换发证书

不推荐换发证书

纠正措施有效实施或提供可接受的纠正措施后推荐认

审核组长签字:

年月日

受审核方确认意见:

签字(盖章)

年月日

特别说明:

1.本次审核基于抽样调查,不能包含受审核方全部的管理活动

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