不合格品检查管理制度(5篇).pdf

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不合格品检查管理制度

第一章总则

第一条为了规范和加强不合格品检查工作,确保产品质量,提高

企业经济效益,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产环节的不合格品检查工作,包

括原材料、生产过程、成品等。

第三条不合格品是指不符合国家及企业质量标准的产品或材料。

第四条不合格品检查工作是指对生产过程中产生的不合格品进行

分类、记录、整理、处置的工作。

第五条检查工作以健康、安全、质量、环境为前提,遵守国家相

关的法律法规。

第六条管理人员应负责制定和执行本检查管理制度。

第二章不合格品的分类和标记

第七条不合格品应按照不同质量问题进行分类,如外观缺陷、功

能不良等。

第八条不合格品应在发现后第一时间标记,并按照规定的程序进

行分类。

第九条不同类别的不合格品应采用不同的标识方式标记,以便于

检查人员的快速辨认。

第十条不合格品的标记应包括产品名称、缺陷类型、检查日期、

责任人等信息。

第十一条不合格品的标记应牢固,不得易于脱落或变形。

第三章不合格品的处理与追溯

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第十二条不合格品应及时进行处理,确保不进入下一个生产环

节。

第十三条对于存在质量安全隐患的不合格品,应立即停工处理,

并进行相关追溯与报告。

第十四条不合格品的处理方式包括修复、返工、报废等。

第十五条不合格品的处理及追溯记录应详细、准确,包括处理方

式、原因分析、处理结果等。

第十六条不合格品的处理及追溯应建立相应的文件和档案,并进

行归档保存。

第四章不合格品检查的责任与要求

第十七条生产人员、质量人员和管理人员共同负责不合格品的检

查工作。

第十八条生产人员应严格按照相关工艺、规定检查产品质量,发

现问题及时报告。

第十九条质量人员应定期进行检查,对存在问题的环节进行调整

和改进,并提出改进意见。

第二十条管理人员应组织不合格品的分类整理工作,并及时进行

处理和追溯。

第二十一条各级责任人员应参加相关培训,提高不合格品检查的

专业水平。

第五章不合格品检查的记录与分析

第二十二条不合格品的分类、处理及追溯工作应有相关记录。

第二十三条不合格品检查记录应包括不合格品的类型、数量、处

理方式、处理结果等信息。

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第二十四条不合格品的记录应及时、准确,不得随意篡改或遗

漏。

第二十五条不合格品的记录应进行分析,并提出改进措施。

第六章不合格品检查的监督与评估

第二十六条不合格品检查工作应定期进行自查和内审,并接受内

部审核。

第二十七条外部质量监督机构对不合格品检查工作进行抽查和评

估。

第二十八条不合格品检查工作的评估结果应反馈给相关责任人

员,并提出整改意见。

第七章附则

第二十九条本制度的解释权归公司质量管理部门。

第三十条本制度自颁布之日起执行。

以上是不合格品检查管理制度的大致内容,具体的实施细则根据

企业实际情况和要求进行制定。

不合格品检查管理制度(2)

是一套用于规范和管理企业对不合格品的检查、处理和控制的制

度。它通常包括以下内容:

1.不合格品定义和分类:定义不合格品的各种情况和分类,以便

对其进行准确的检查和处理。

2.不合格品检查的责任和权限:明确各个岗位在不合格品检查中

的责任和权限,确保检查工作的有效进行。

第3页共13页

3.不合格品检查程序:制定详细的检查程序,包括检查的时间、

地点、方法和具体流程,确保每个流程都得到检查和监控。

4.不合格品处理措施:明确不同情况下的处理措施,包括修复、

重新检查、报废等措施,并将其实施过程纳入管理制度。

5.不合格品记录和

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