风险控制与隐患排查管理制度.docxVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

风险控制与隐患排查管理制度

第一章总则

为加强公司风险控制与隐患排查管理,保障员工的安全与健康,确保公司业务的持续稳定发展,根据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,制定本制度。风险控制与隐患排查管理是公司安全管理的重要组成部分,旨在通过系统性、规范性的方法识别、评估和控制潜在风险,预防和减少意外事件的发生。

1.1目标

本制度的主要目标是:

1.明确风险控制与隐患排查的工作流程和责任分工。

2.建立有效的风险识别、评估和控制机制。

3.保障员工健康、安全,降低事故发生率。

4.提高全员安全意识,促进安全文化建设。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工,涵盖公司内所有业务活动、项目和工作场所。所有与公司运营相关的人员均需遵循本制度的规定。

1.3法规依据

本制度依据以下法律法规及行业标准制定:

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《企业安全生产标准化基本规范》

3.《职业健康安全管理体系标准(ISO45001)》

第二章风险识别与评估

2.1风险识别

1.各部门应定期开展风险识别工作,识别与本部门业务相关的潜在风险,包括但不限于安全、健康、环境、财务等方面的风险。

2.风险识别应采用定性和定量相结合的方法,确保全面覆盖。

2.2风险评估

1.识别出的风险应进行评估,评估内容包括风险发生的可能性、后果及其影响程度。

2.风险评估应采用适当的评估工具,如风险矩阵、故障模式及影响分析(FMEA)等。

3.风险评估结果应形成书面报告,并提交给管理层审核。

第三章隐患排查管理

3.1隐患排查

1.各部门应定期开展隐患排查,排查工作应包括日常巡查和专项检查。

2.排查内容包括设备设施、工作环境、操作规程等方面,确保不留盲区。

3.2隐患整改

1.对排查出的隐患,须立即制定整改措施,明确整改责任人及完成时限。

2.整改措施应经过评审,确保其可行性和有效性。

3.整改完毕后,应进行复查,确认隐患已彻底消除。

第四章风险控制措施

4.1风险控制策略

1.针对识别和评估出的风险,制定相应的控制措施,包括但不限于:

工程控制:通过技术手段改善工作环境。

行为控制:制定安全操作规程,培训员工安全意识。

管理控制:建立安全管理体系,落实安全责任制。

4.2风险监控

1.风险控制措施实施后,各部门需定期监控风险控制效果,评估措施的有效性。

2.定期召开风险控制评审会议,分析监控结果,调整控制策略。

第五章责任分工

5.1组织架构

1.公司设立风险控制与隐患排查管理小组,负责制度的实施和监督。

2.各部门应指派专人负责隐患排查与风险控制工作,确保责任明确。

5.2责任落实

1.各部门负责人对部门内的风险控制与隐患排查工作负全责。

2.所有员工应积极参与隐患排查与风险控制工作,发现问题及时报告。

第六章监督与评估

6.1监督机制

1.公司将定期对风险控制与隐患排查工作进行监督检查,确保制度的有效落实。

2.监督检查结果应形成书面报告,反馈至管理层。

6.2评估机制

1.每年开展一次全面评估,对风险控制与隐患排查工作的实施效果进行综合评估。

第七章附则

7.1解释权

本制度由公司风险控制与隐患排查管理小组负责解释。

7.2生效日期

本制度自发布之日起生效。

7.3修订流程

本制度如需修订,须由风险控制与隐患排查管理小组提出修订建议,经公司管理层审核批准后实施。

以上为《风险控制与隐患排查管理制度》的详细内容,旨在为公司提供一套科学、有效的风险管理框架,确保公司在不断发展的同时,保障员工的安全与健康。希望各部门认真执行本制度,共同构建安全、和谐的工作环境。

文档评论(0)

jcc007 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档