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财务内控管理制度

你们知道公司里最重要的是需要什么吗?是规章制度的管理。大

家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的财务内控管理制度7

篇,让我们一起来看看!

财务内控管理制度篇1

1、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的

机制。财务室对全年经费安排要作好综合预算,预算方案报部务会研究

决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费

进行综合预算,经费开支优先保工作运转,年度节余和超支都结转下年。

和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算,主要用于办公、出

差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调研、

会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费,必须经会计

核算中心进部里账户,为厉行节约,部里预留20%,其余经费由科室凭

工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的,须由部财务人员开具收款收

据。争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。凡

年初财政已预安排预算经费的工作项目,根据实际工作需要,报部务会

研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批,大

额支出须报部长同意或部务会研究决定,其中,凡价值10000元以上的

固定资产的购置、处置必须经部务会研究;各科室办公用品的购置,须

先报办公室备案,经分管财务副部长同意后,由办公室统一购买;经费

列支需按预算科目和拨款项目进行,严禁挪作他用;每月向部长和分管

财务的副部长报送一次财务收支情况;采取适当方式对各科室及相关人

员包干经费使用情况进行点对点通报;因公出差必须先报告,再办理出

差借款手续,并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。

5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出,科室负责人签字后,

报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签

批后,再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”,

分管副部长签“属实”,分管财务副部长签“同意”后才能报销,否则,

财务室拒绝报销。

6、本部各项收款,经手人必须在收到款项的次日,足额向财务室

交帐,任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结,凡差旅、活动、办公、借款等经

费开支,必须在公务结束后的一个月内完成报账,逾期不再签字报账,

特殊情况除外。

8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次,每

二年组织机关全体人员体检一次。

财务内控管理制度篇2

1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名

义的各种经费,均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少,由分管主任确定支付后,要按期报主任

签字,数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任

主管会计负责管理总帐,分类明细帐,记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐,银行存款帐,负责管好各种支票

和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开,钱物两分开,票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员,必须到县医院就诊,凭医疗费收据和处方笺

到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆维修及更换易耗材料,如数额较小,由分管主任确定支付并

按时报主任签字支付;数额较大,须由分管主任请示主任同意后支付。

道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销,一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一采购、保管、发放,实行定点采购,享受最低

价,严把质量关。

具体实施由行政科长统计,报主管主任确定,并与分管财务副科

长一同购买,现金会计保管。如数额较大,须由分管主任报主任同意后

实施。出、入库要严格履行登记手续,做到帐物相符;办公用品不重复

购置。

6、监督和审计制度

要认真执行各项财经纪律,及时纠正和制止各种违纪现象。要自

觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计,反映情况要实,提供资料

要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任,问题严重的要交

由司

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