医院票据的管理制度 .pdfVIP

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医院票据的管理制度

第一章总则

第一条为了规范医院票据的使用,维护医院财务秩序,保障医院财产安全,特制定本制度。

第二条医院票据是指医院开具和接收的各种财务凭证,包括但不限于发票、收据、结算单

等。

第三条医院票据使用范围包括医疗服务、药品配送、设备采购等各方面。

第四条医院票据应当规范填写、正确使用,不得擅自更改、涂抹、转让或者伪造。

第五条医院票据管理实行谁开谁负责、谁用谁登记“”的原则,相关责任人员应当认真履行

管理职责。

第六条医院票据管理依法征税,遵守税法规定,保证纳税金额的准确性。

第七条医院票据管理应当注重必威体育官网网址,防止泄露、遗失,对已使用的票据及时销毁。

第八条医院票据管理部门应当加强对员工的培训和监督,提高员工对票据管理的重视和自

觉性。

第九条医院票据管理部门应当定期对票据使用情况进行检查和审计,发现问题及时整改。

第十条医院票据管理制度的修订,应当经过医院相关部门的审议和领导批准。

第二章票据开具

第十一条医院票据的开具应当符合国家相关法律法规的规定,包括但不限于票据种类、内

容要求、格式规范等。

第十二条医院发票的开具应当按照实际收费项目填写,确保与实际收费金额相符。

第十三条医院收据必须明确标注收款人、收款金额、收款日期等信息,确保收款记录真实

有效。

第十四条医院结算单的开具应当详细罗列医疗服务项目、价格、数量等信息,便于患者了

解和核对。

第十五条医院票据应当加盖医院公章,确保有效性和真实性。

第十六条医院票据应当妥善保管,避免遗失、损坏,遇到问题及时报告处理。

第十七条医院票据管理部门应当每日对开具的票据进行登记和核对,做好记录和备份。

第十八条医院票据的销毁应当按照规定程序进行,确保安全可靠。

第三章票据接收

第十九条医院票据的接收应当核对开具单位和内容的真实性,防止伪造和篡改。

第二十条医院票据的接收人员应当认真检查票据的完整性和准确性,确保收集到手的票据

真实有效。

第二十一条医院票据的接收单位应当及时对票据进行登记和归档,便于日后查询和核对。

第二十二条医院票据的接收单位应当建立健全票据归档和管理制度,确保票据材料的安全

性。

第四章票据登记

第二十三条医院票据的登记应当及时准确,确保记录真实有效。

第二十四条医院票据的登记内容应当包括但不限于票据类型、开具单位、收款金额、登记

人员等。

第二十五条医院票据的登记记录应当保留电子和纸质两份,并定期进行核对和备份。

第二十六条医院票据的登记资料应当详细记录,包括开具和接收单位、销毁信息等。

第二十七条医院票据登记信息的查询应当及时、方便,确保工作的顺利进行。

第五章票据查核

第二十八条医院票据的查核应当严格执行,确保票据的真实性和准确性。

第二十九条医院票据查核应当针对性强,对重要票据和高额票据进行重点检查。

第三十条医院票据查核应当及时反馈检查结果,发现问题及时整改。

第六章票据处理

第三十一条医院票据的处理应当及时、规范,凡发现问题应当及时处理。

第三十二条医院票据的处理应当有据可寻,确保处理过程合法合规。

第七章票据监督

第三十三条医院票据管理部门应当建立健全监督制度,对票据使用情况进行监督和检查。

第三十四条医院票据管理部门应当定期组织内外部审计,发现问题及时整改。

第三十五条医院票据管理部门应当向上级部门报告票据使用情况,接受监督。

第三十六条医院票据管理部门应当积极回应患者和社会的意见和建议,促进工作的改进和

提升。

第八章罚则

第三十七条违反本制度规定,擅自更改、涂抹、转让、伪造票据的,根据情节轻重,给予

警告、记过、记大过等处分。

第三十八条违反本制度规定,造成财产损失或财务混乱的,依法承担相应法律责任,并给

予相应处罚。

第九章附则

第三十九条本制度经医院相关部门审议通过,自颁布之日起正式实施。

第四十条本制度的解释权归医院财务部门所有。

第四十一条本制度的修改和补充,应当经过医院相关部门审议通过,并向全院通知。

第四十二条本制度自公布之日起废止之前的有关规定。

以上制度自公布之日起正式生效。

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