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医院修订财务制度

第一章总则

第一条为规范医院财务管理工作,提高财务管理效率,保障医院经济运行稳定,根据《中

华人民共和国会计法》《中华人民共和国会计准则》等法律法规,结合本院实际情况,特

制订本制度。

第二条本制度适用于我院财务管理方面的相关工作,包括预算编制、账务处理、财务监督、

审计等各个环节。

第三条本制度的修订工作由财务部门牵头,经过全院相关部门讨论通过后执行,并进行定

期评估和调整。

第四条所有涉及财务管理的人员必须遵守本制度,严格按照制度规定执行,不得擅自篡改、

违规操作。

第五条财务部门负责本制度的解释和落实,如有变动需要及时通知全院相关部门。

第二章预算编制

第六条按照国家有关规定,医院每年制定全年预算,包括收入、支出、资金需求等内容,

并报相关部门审批。

第七条预算编制应充分考虑医院实际情况和发展需求,合理分配资金,保证医院正常运转。

第八条预算执行过程中,财务部门要做好预算控制工作,及时调整预算计划,确保资金使

用的合理性和效益。

第九条预算执行过程中,如有资金使用不当或出现偏差,应及时向上级主管部门报告并采

取有效措施予以整改。

第十条财务部门应定期对预算执行情况进行监督和检查,定期向院领导报告,确保预算执

行的透明和规范。

第三章账务处理

第十一条医院财务部门要建立规范的账务处理流程,确保财务数据准确、及时、完整。

第十二条账务处理包括资金收支、票据管理、账务记录等方面,要严格按照规定程序进行,

确保每一笔账务都有凭证、流水、台账等完整记录。

第十三条财务人员要加强内部控制,保护账务资料的安全性,防止财务数据泄露或丢失。

第十四条账务处理过程中如有涉及资金的操作,需经过多人签字确认,确保操作的合法性

和安全性。

第十五条财务部门要定期进行账务核对和结账工作,确保账户余额的准确性和一致性。

第四章财务监督

第十六条医院财务部门要定期向院领导和监事会报告财务情况,接受监督和指导。

第十七条财务监督包括内部监督和外部监督两个方面,要建立完善的监督机制,确保财务

管理的合规性和透明度。

第十八条财务部门要配合审计工作,接受审计人员的检查和核实,如实提供财务资料和相

关文件。

第十九条财务监督过程中,如有发现违规操作或财务风险,应及时向院领导和相关部门报

告,采取必要措施予以纠正。

第五章审计工作

第二十条医院要定期对财务情况进行审计,确保财务数据的真实性和合规性。

第二十一条审计工作由内部审计和外部审计两个环节组成,要建立相互衔接的审计机制,

保证审计工作的全面性和严谨性。

第二十二条审计人员要严格按照审计程序进行,提出客观真实的审计意见,为院领导和监

事会提供决策依据。

第六章附则

第二十三条本制度自颁布之日起生效,如有需要修订,应经全院部门讨论通过后执行。

第二十四条本制度解释权归医院财务部门所有,如有疑问或建议可向财务部门提出。

第二十五条本制度未尽事宜,可根据实际情况进行补充和完善,方便财务管理工作的顺利

进行。

总结

医院财务管理是医院运行的重要环节,财务管理的规范与否直接关系到医院的发展和稳定。

修订财务制度是医院财务管理的一个重要举措,不仅能够使财务管理更加规范、透明,也

能提高财务管理的效率和效益。因此,医院财务部门要认真贯彻执行本制度,积极配合相

关部门,做好财务管理工作,确保医院财务稳健运行,为医院的健康发展提供坚实的保障。

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