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医院财务发票管理制度

第一章总则

第一条目的和依据

1.依据《中华人民共和国财政法》《中华人民共和国会计法》

等相关法律法规,订立本规程,规范医院财务发票的管理工作,确

保财务发票的合规、准确和有效使用。

第二条适用范围

1.本规程适用于医院全部财务发票的管理和使用,并严格执

行。

第三条责任

1.医院管理负责人负责本制度的订立和监督执行。

2.财务部门负责执行本制度,保证财务发票的合规、准确和

有效使用。

第二章财务发票的种类及用途

第四条发票种类

1.医院财务发票包含普通发票、专用发票等。

第五条发票用途

1.用于支出报销、收入确认、财务核算等方面的正常业务活

动。

第三章发票的开具和接收

第六条开票条件

1.开票人员必需具备相应的资质和技能,经过特地培训,并

严格依照相关法规进行操作。

第七条开票程序

1.具体开票程序由财务部门订立,并确保程序合规、准确和

完整。

第八条开票数量掌控

1.开票人员需依照实际业务需要掌控发票数量,必需时限制

开票权限。

第九条发票验证和接收

1.医院财务部门负责对接收到的发票进行验证,确保发票的

真实性和合规性。

第四章发票的保管和使用

第十条发票保管

1.医院财务部门负责对发票进行统一保管,建立健全的发票

管理制度,确保发票安全、完整和准确。

第十一条发票使用

1.发票必需依照业务需要进行使用,如确有需要转借他人使

用时,需经过财务部门审核批准,并做好相应的记录。

第十二条发票注销和报废

1.发票核销后,财务部门需及时进行注销处理,并按规定进

行报废销毁,避开发票被再次使用。

第五章发票的核对和监督

第十三条发票核对

1.财务部门按月对发票的开票情况进行核对,确保发票的准

确性和合规性。

第十四条内部监督

1.医院内部设立特地的内部监督机构,负责对财务发票的管

理工作进行监督,及时发现和矫正违规行为。

第十五条外部监督

1.医院接受上级监管部门的监督,依照要求供应相关财务发

票和报表资料,确保医院财务发票管理工作的合规性和规范性。

第六章惩罚和追责

第十六条违规处理

1.对违反本制度的人员,财务部门有权采取相应的处理措施,

包含但不限于口头警告、书面警告、停职检查等。

第十七条追究责任

1.对有意违反本制度,给医院造成严重损失的人员,将追究

其法律责任,严厉查处相关违法违规行为。

第七章附则

第十八条其他制度衔接

1.本制度与其他相关制度衔接时,依照相关规定执行,并及

时进行修订和调整。

第十九条本制度的解释权

1.本制度的解释权归医院管理负责人全部,并可以依据实际

情况进行调整和修订。

本制度自发布之日起生效,各部门、人员必需遵守本制度的规定。

如有违反,将依法承当相应的责任和后果。

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