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医院票据管理制度范围

一、总则

为了规范医院票据管理,保障费用结算的准确性和合法性,加强对票据的管理和使用,我

们制定了本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于医院内部各科室的票据管理,包括但不限于门诊部、住院部、药房、财

务部等。

三、票据种类和用途

1.门诊挂号票据:用于挂号时使用,记录患者基本信息和挂号费用。

2.门诊收费票据:记录患者就诊费用的收据。

3.住院收费票据:记录患者住院费用的收据。

4.药房发药票据:记录患者取药的票据。

5.各种结算票据:包括现金、刷卡、转账等各种结算方式的票据。

四、票据的管理

1.票据的领用:各科室负责人需提前向财务部门进行票据领用申请,财务部门根据实际需

要发放相应数量的票据,并登记领用情况。

2.票据的保存:各科室负责人要妥善保存票据,并制定相应的保管措施,保障票据的完整

性和安全性。

3.票据的使用:票据需严格按照规定使用,不得私自挪用、篡改或丢失。

五、票据的填写

1.票据的填写要求:票据上的内容要规范、准确、清晰,包括患者基本信息、费用明细、

医生签名等。

2.票据的签字盖章:医生对于费用相关的票据需在规定的位置签字并盖章,确保票据的真

实性。

3.错误处理:一旦发现票据填写错误,需及时更正并做好书面说明,由医院财务部门进行

审核并盖章确认。

六、票据的汇总和审核

1.每日票据汇总:各科室负责人要及时对当天的票据进行汇总,并进行清点和核对。

2.财务部门的审核:财务部门对每日的票据进行审核,确保票据的真实性和合规性,并进

行财务清账。

七、票据的报销

1.票据的分类归档:医院财务部门对已审核的票据进行分类归档,并按照规定的时间进行

报销。

2.报销流程:报销部门和财务部门负责对票据进行报销,确保医院的费用结算的合法性和

准确性。

八、违规处理

对于违反票据管理制度的行为,医院将按照相关规定进行处理,严肃追究责任。

九、附则

本管理制度由医院财务部门负责解释和实施,如有需要,可对其进行调整和修订。

以上就是医院票据管理制度的内容,希最各科室负责人和工作人员认真遵守,并加强对医

院票据管理的监督和检查,确保医院票据管理工作的顺利进行。

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