2024年机关管理制度.pdfVIP

  1. 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2024年机关管理制度

机关管理制度1

一、生活接待制度

1、接待原则:(i)本着必需、节约的原则,热情周到、态度诚恳、厉节俭、严守规定;

(2)尽量减少陪餐人员,实对口接待。

2、接待范围:(1)省、州妇联领导和相关处室来检查指导和调查研究;

(2)周边友邻县领导来考察工作;

3、接待办法:

(1)综合接待:由请示主席后安排接待,其费用在综合接待费用中列支,由主席签字报销。

报帐时登记到具体接待人。

(2)专项接待:召开的大型会议,由主席同意后方可安排就餐。

(2)综合接待由办填写《派餐单》,确定金额,凭派餐单报帐。

(4)烟、酒由会计统一购置,进餐自带,做好登记。

4、接待监督:一年公示一次。

二、考勤制度

1、考勤对象:Q)机关干部以及借聘用人员;

(2)二级单位副职以上干部。2、考勤内容:上下班以及学习、开会等集体活动的迟到早

退、缺勤情况。3、考勤方法和要求:建立考勤登记,坚持签到;

外出办事或开会,机关科长以上干部离开办公区,以及二及单位一把手离开县要向办办

告知工作去向;

考勤要坚持实事求是的原则,不准弄虚作假。

4、请销假规定:(1)工作人员请假,由主席批准;

(2)学习、开会等集体活动时,机关工作人员原则上不准请假,若有极其特殊的情况须向主

席请假;

(3)请假3天以上,应出具书面申请,经主席签批,并报办公室存档后方可离开单位;

(4)请假期过后应即销假,请假和销假均要报局办公室,不按规定请销假者视为旷工。

三、打字复印及水电管理制度

机关文件资料原则上自打印。突击性资料和急需材料需外出打印时,须报主席批准,否则

不予签报。

机关管理制度2

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条局机关各科(室)所需新购办公用品,先到局办公室填写办公用品购买审ttt单,

经局办公室主任审查、局分管领导审批后,由局办公室一购买。

一次性购买办公用品在20xx元以上者,须送局财务审计科审核后,再报局领导审批,方可

购买。一次性购买办公用品在10000元以上者,需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手,办公用品入库时,经保管人员核实无误后,填写办公

用品验收入库单,凭单入库登记。

第四条各科(室)领取办公用品时,需填写办公用品领取单。一次性领取办公用品价

值在50元以上的,由局办公室主任审批;

一次性领取办公用品价值在200元以上的,须经分管领导审批后,由局办公室保管人员凭

单发放。属固定资产的用品,须在局财务审计科登记备案。

第五条属政府一采购的办公用品,按有关规定执行。

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约,做到每季度进行实物盘存,公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时,需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

机关管理制度3

根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求,结合本单位实际,特制订本制度。

一、x按上级规定设立兼职会计、出纳人员,负责所有收支帐务,做到依法立帐、正确核算、

严格管理。

二、经费管理

1、经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行,实行一管理,由局长一支笔审

批。

2、建立健全会议报表制度,财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。

三、费用开支报销程序:开支计划请示一局长同意一经办人办理一办公室主任核实一分管

领导审核一局长审批一出纳付款。

1、旅差费:工作人员因公出差,到办公室登记,差旅费报销实行每月按规定标准填报一次,

办公室主任签字证明,分管领导审核,局长审批后方可报销,任何人不得虚报、谎报、否则,将

按财经纪律从严查处。

2、文英复印费:由办公室

您可能关注的文档

文档评论(0)

微传网络 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体遵化市龙源小区微传网络工作室
IP属地河北
统一社会信用代码/组织机构代码
92130281MA09U3NC1M

1亿VIP精品文档

相关文档