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医院财务票据管理制度

一、财政收费票据管理:

(一)规财科每年拟定门诊和住院收费处的财政收费票据计划,

将计划交财政局票据管理股(财政局综合股)审批。

(二)财政收费票据在用完前60天,票据管理人员应向科室负

责人书面提出购买票据的数量,并到县财政局办理相关购买财政收费

票据的手续。

(三)在购买财政收费票据时要仔细验收,做好详细的记载,并

妥善保管。

(四)票据管理人员对各种财政收费票据要严格按医院规定的限

量进行发放,并以回收票据为依据进行再次发放,同时做好发放记录。

二、各种使用后的财政票据按以下制度回收:

(一)收费员使用的财政手工收费票据:必须经复核人复核签字

和出纳员盖章后方可回收;

(二)出纳员使用的财政手工统一票据:必须经规财科相关列账

会计签章后方可回收。

(三)收费员使用的财政机打收费票据:收费员每天所用票据是

否附有收款出纳员已签字的轧账单和已作作废处理的相应票据。

(四)所有票据回收一定要当面清点票据的页(张)数,票据是

否连号,有无缺号,作废票据是否完整。

(五)在检查回收票据中做好收费员少交或多交款的记录,催促

收费员尽快更正。发现问题及时向科室负责人反映。

(六)回收的票据要及时清理,妥善保存。

三、住院病人预收医疗款收据管理:

(一)在票据即将用完之前60天向科长汇报,拟定新印制计划,

准备样稿,经审定后交相关部门印制。

(二)印制完毕后交后勤库房入库。

(三)在库房领出票据后,应妥善保存。

(四)严格按医院规定的限量进行票据发放,并以回收票据为依

据进行再次发放,同时做好发放记录。

(五)检查回收票据是否连号。检查回收票据是否均盖有规财科

收款出纳员的私章。检查回收票据中的作废票据是否完整。

(六)发现问题及时向科室负责人汇报。

(七)回收的票据要及时清理,妥善保存。

四、所有票据的归档和销毁管理:

(一)将一定时期内检查并回收的各种票据分类成批包装,编制

移交清单,向科长汇报。

(二)按照档案局要求,对已超过期限的票据做好销毁上报工作,

经同意后在有关人员的监督下按规定进行销毁,并做好记录。

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