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费用报销所需提供的附件及费用报销流程
1、招待费报销
上传所需附件:费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜
单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销
上传所需附件:费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物
验收单、相应发票(化工类为应税项目,须取得增值税专用发票,
其他采购可以开具增值税普通发票),所开发票与购买货物必须一致,
发票印章清晰。
1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行,报
销事由需填写具体时间,例如:xxx报销1月1日-1月31日出差费
用;
2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行,出差期间考勤确认,
按照人力资源部出台的富尔司发【2019】52号《关于富尔农艺考勤
休假管理》规定执行;具体要求如下
外勤出差人员执行每日四遍签到,如请假半天,中午上班或下午
需打卡。
夏季(5月1日至9月30日):
第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:
30—18:30;第四遍:20:00—21:00。
冬季(10月1日至次年4月30日):
第一遍:07:00—08:00;第二遍:12:00--13:00;第三遍:17:
00—18:00;第四遍:20:00—21:00。
1)外勤人员第一遍卡或第二遍未打的,不允许发起补卡申请,直
接取消当天工资、补助及所有费用;
2)如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡,第四遍卡
未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的,如因工作原因等特殊情况,
超时在21.01-22.00之间打卡的,罚款20元/次;直到22:00点前仍
未打卡的,处以50元/次罚款;
3)如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的,而第三遍卡
未按时打卡,可以申请补卡,必须于次日17:30前审批完毕,补卡成
功后同时处以50元/次罚款;超过次日17:30,视为补卡无效,取消
当天工资、补助及所有费用。
3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统
一住宿场所的,补充规定如下:
①取消出差期间住宿补助。
②如有单位统一提供的餐食,餐补取消;如没有,三餐补助正常。
4、出差的票据如无起始行程,须在票据后面填写起始路线及日期;
(长联票据、原则上不允许报销,要有客运站出的机打票据)
5、出差往返路线无过路、过桥费可证实出差和返回具体时间的,
在出差当日出发时和回来当日返回后必须用云之家打卡;
6、路桥费、加油费、车费等票据严禁在票据正面填写任何字迹;
(特殊情况当时不能打印发票的要有加油站开的加油金额收据并盖
章)
7、行程表上需标注清楚出差起始地点及时间;
8、报销需上传的附件:
①后勤人员报销:本人签字的费用报销单、云之家出差申请、行
程单、云之家打卡截图(截图为出差第一日与出差归来日即可,中间
日期需要人力资源部签字确认)、本次出差并附有所属领导签字,以
及相符的正规票据。
②营销系统:富尔农艺费用报销单(本人签字)、行程单(三人
团签字)、当月工作总结(三人团签字)、云之家系统审批的出差单
截图及出差起止点打卡记录截图(另外中途回公司或回家也需上传打
卡截图)一共5份附件。
9、报销单上必须标注清楚费用承担部门,粘贴单需标注原始单据
张数。
10、发票后置的时限不允许跨月,当月发生的业务次月必须报销。
本年度发票必须在本年度内进行报销,截止时期为本年度12月30日,
跨年度发票不予报销。
11、费用申请与报销必须为同一个人,不允许代申请、代报销,
所有对公业务付款,全部由对公账户支付,避免现金交易,涉及个人
借款的领款人必须本人,不允许其他人员代领。
政府机关开具的非税收专用票据、机打发票、定额发票、增值税
专票(普票)等。国家推行营改增后地税局印制的发票一律不得作为
报销凭证。
1、机打发票注意事项:
①发票一定要开具公司的单位全称、税号、开户行、账号。
②发票需加盖开票单位的发票专用章,开票单位名称与盖章单位
名称必须一致;
③发票所列项目是否正确;
④如发现不符合开具要求的,有权要求对方重新开具,票面应无
涂改、挖补、乱擦痕迹;
2、一般纳税人使用的是增值税专用发票(可以抵
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