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2018内部控制与审计试题

第一篇:2018内部控制与审计试题

内部控制与审计

一、单项选择题

1、内部控制理论的必威体育精装版成果是COSO发布的()。A《企业风险

管理框架》

B《独立公共会计师对财务报表的审查》C《财务报表审计中内部

控制结构的考虑》D《企业财务会计准则》A

2、内部控制的重要性原则体现在,应当在全面控制的基础上,关

注重要业务和()领域。A高技术B高风险C高研发D高创新B

3、一个组织对正在进行的活动给予指导和监督,以保证按照规定

的政策、程序和方法进行,这类控制活动称作()。A预先控制B过

程控制C反馈控制D事后控制B

4、一个企业对组织机构设臵、职务分工的合理性和有效性进行控

制称作()。A组织规划控制B授权批准控制C内部审计控制D风险

防控控制A

5、为保护企业资产、物资及会计账表等实物的安全和完善,防止

处理舞弊行为进行的控制称为()。A文件记录控制B风险防范控制

C实物保护控制D内部报告控制C

6、企业为应对购买国际市场石油价格变动的风险,在签订合同时

同时进行现货和期货买卖,属于()。A风险规避B风险预防C风险

抑制D风险中和D

7、一家企业决定采购的人员与执行采购业务的人员,由同一人担

任违反了下列哪项控制措施()。A授权审批控制B不相容职务分离

控制C绩效考评控制D财产保护控制B

8、一个企业建立运营情况的综合判断,运用生产、购销、投资、

筹资、财务等方面的信息,通过对比分析、趋势分析等方法,发现存

在的问题,并及时查明原因加以改进称为()。A运营分析控制B绩

效考评控制C预算控制D会计系统控制A

9、企业关键财会岗位,根据内部控制原则,可以实行强制休假制

度,并在最长不超过()年时间进行岗位轮换。A3B4C5D6C

10、内部控制评价应当以事实为依据、评价结果应当有适当的证

据支持是以下哪项原则?()A成本效益原则B公允性原则C一致性

原则D重要性原则B

11、在对企业进行内部控制评价时,抽取一份全过程的文件,了

解整个业务流程执行情况的评估评价方法是()。A个别评价法B抽

样法C比较分析法

D穿行测试和重新执行法D

12、内部控制评价应当于基准日后()月内报出。A3B4C5D6

B

13、()是内部审计的灵魂。A独立性B重要性C全面性D可控

性A

二、多项选择题

1、内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。A.完

善内部控制系统B.建立有效的内部控制系统C.建立可行的内部控制

系统D.建立完美的内部控制体系ABC

2、内部控制目标主要()。A、组织目标实现B、服从外部、内

部规范C、有效利用资源D、确保信息真实E、有效保护资源ABCDE

3、内部控制运行的威胁因素主要有()。A管理者不够正直B合

谋C利益冲突D环境变化E管理当局的忽视ABCDE

4、内部控制目标实现的有效途径()。A建立优秀的企业文化B

提高员工的积极性C认真领会成本效益原则D管理层的全过程控制

ABC

5内部控制的原则有()。A全面性原则B重要性原则C制衡性

原则D适应性原则E成本效益原则ABCDE

6、授权批准控制分为()。A一般授权控制B特殊授权控制C重

要授权控制D次要授权控制AB

7、实物保护控制主要方法有()。A限制接近财产实物B定期盘

C妥善保管资产记录的文件D财产保险E财产记录监控ABCDE

8、内部控制的五要素包含控制环境和()。A风险评估B控制活

动C信息与沟通D监督ABCD

9、风险识别的方法主要有()。A风险清单法B流程图法C财务

报告法D定量分析法ABC

10、控制活动按照作用分类,分为()。A指导性控制B预防性

控制C侦查性控制D补救性控制ABCD

11、语言沟通又分为()。A口头语言B书面语言C电子

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