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物资采购管理制度
物资采购管理制度精选篇1
为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司
各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中
办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物
资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物
资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申
购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领
用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保
管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物
资采购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的采购进行审批,以整体控制
成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人
事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况,需紧急采购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时
申购。
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四、采购流程
(一)流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询
价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。由各部门主任按照
采购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一
份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一
式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费
用,各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时,需同时提交当月
《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2),均需由总经理一并审核后,
提交至公司行政人事部备案。
(二)采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要,以上办公物资采购工作
流程的时间节点遇假日顺延,并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则,
公司各部门应当各尽其责,加强沟通和配合。
(三)库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类
存放,应当保持库存物品存放地点整齐、干燥,并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放,周围
无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保
持通风。
(四)物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时,应建立《领用登记表》(附表2)。
物资采购管理制度精选篇2
一、设备物资采购的审批
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各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的,则须填写
“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处,由总务处
视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批,300
元以上报服务中心审批,1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的采购
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情
况,要“货比三家”,真正做到价廉物美。
(一)临时采购
“临时采购”又称“程序采购”,因每一项物资的采购都按一定的程序进
行。
1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的,其中单笔数额
超过100元的要求询价后确定采购,超过300元的要求两人以上共同采购,超
过1000元的要求提交总务处集
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