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审计报告
XYZH/2024NJAA2B0136
无锡微研股份有限公司
宁波精达成形装备股份有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了无锡微研股份有限公司(以下简称无锡微研公司)财务报表,包括2022
年12月31日、2023年12月31日和2024年4月30日的合并及母公司资产负债表,2022
年度、2023年度和2024年1-4月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了无锡微研公司2022年12月31日、2023年12月31日和2024年4月30日的合并
及母公司财务状况以及2022年度、2023年度和2024年1-4月的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的注册会计
师对财务报表审计的责任部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于无锡微研公司,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
无锡微研公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报
表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估无锡微研公司的持续经营能力,披露与持续经
营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算无锡微研公司、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督无锡微研公司的财务报告过程。
审计报告(续)
XYZH/2024NJAA2B0136
无锡微研股份有限公司
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计
程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于
舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据
就可能导致对无锡微研公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况
可能导致无锡微研公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
(6)就无锡微研公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,
以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担
全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
2
无锡微研股份有限公司财务报表附注
2022年1月1日至2024年4月30日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)
一、公司的基本情况
无锡微研股份有限公司(原名为无锡微研有限公司,以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)统一社会信用代码为:913202006079139657,公司类型为股份有限公司(中
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