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杨凌金海生物技术有限公司
审计报告
大华审字[2024]0211000681号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://)进行查验。
报告编码:沪24RC8BTS2z
杨凌金海生物技术有限公司
审计报告及财务报表
(2023年1月1日至2023年12月31日止)
目录页次
一、审计报告1-3
二、已审财务报表
资产负债表1-2
利润表3
现金流量表4
所有者权益变动表5-6
财务报表附注1-40
EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up7(MOORE),大华国际)大革會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1栋8楼[200010]电话:86(21传真:86(21www.dahua-cpacom
审计报告
大华审字[2024]0211000681号
杨凌金海生物技术有限公司董事会:
一、审计意见
我们审计了杨凌金海生物技术有限公司(以下简称“杨凌金海”)的财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,反映了杨凌金海2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杨凌金海,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、(二)所述,杨凌金海公司累计亏损人民币41,738.86万元,其中2023年度发生净亏损3,762.81万元,且2023年12月31日的净资产金额为-17,730.23万元。针对上述可能导致持续经营假设产生疑虑的情况,杨凌金海公司管理层制定了相应的应对计划,但可能导致对持续经营能力产生疑
第1页
大华审字[2024]0211000681审计报告
虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
杨凌金海管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,杨凌金海管理层负责评估杨凌金海的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算杨凌金海、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督杨凌金海的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
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