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内部审计工作计划2024(优秀模板9篇)(1)
内部审计工作计划2024第1篇
按照“围绕中心、突出重点,统筹安排、服务大局,依法审计、确保质
量”的原则,根据20[某]年度园林集团整体工作安排,内部审计计划如下:
一、经济责任审计类(4个)
审计目标和重点:根据20[某]年度下属企业主要负责人人事变动情况,
对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注
领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情
况,财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况,重大投资项
目建设管理,以及遵守D风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。
二、PPP项目专项审计类(2个)
审计目标和重点:对股份公司投资的[某]市工程建设有限责任公司和工
程建设有限公司进行PPP项目专项审计,重点关注PPP项目管理制度建立
健全和执行情况;股权投资资金来源情况;债权资金安排情况;融资增信规
范情况;合资合作引入情况;退出机制完善情况;SPV公司绩效考核情况等。
三、管理类专项审计(3个)
审计目标和重点:根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和
风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查,重点关注股份公司、风旅
公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资
金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。
四、内控体系评价
审计目标和重点:对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善
性和执行的有效性进行评价,根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、
公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和
事项以及高风险领域。
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五、内审整改落实情况跟踪审计(5个)
审计目标和重点:根据往年审计过程中发现的问题,对于以下审计项目
的后续整改落实情况进行跟踪审计,项目包括:
1.园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况
2.福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况
3.香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况
4.风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况
5.[某]市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况
六、配合类检查和审计
(一)配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会
20[某]年度工会经费使用管理审计
(二)配合纪检监察开展清风行动专项检查
(三)配合市审计局开展原法人代表离任审计工作
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内部审计工作计划2024第2篇
(一)工作计划
1、20[某]年,我处共审计基建修缮项目128个,涉及送审金额1.27亿
元,其中包括:在审项目21个,涉及送审金额约1,978.47万元;已审结并
出具审计报告的项目107个,涉及送审金额10,674.88万元,最终审定金额
8,732.10万元,直接核减额1,942.78万元,平均核减率18.20%。
2、20[某]年,我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次,
涉及金额8700多万元;参与设备招投标334余次,涉及金额5000余万元。
3、20[某]年,我处共完成合同项目审计108个,涉及金额2,077.96万元。
4、20[某]年,我处继续有序开展财务收支审计工作,完成财务收支审计
项目12项,涉及审计金额9.01亿元。
5、20[某]年,学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动,我处接
受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审
计,提出相应整改意见45条。
6、完成或部分完成上级部门要求整改的`项目16个。
7、起草并经校办发文颁布《上海理工大学建设工程项目审计实施办
法》、《上海理工大学审计整改工作实施办法》,修订《上海理工大学内部
审计工作相关文件选编》(第二版)。
(二)工作亮点
1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审
计制度宣讲,宣扬了内部审计的职
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