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单位报销的规章制度

(经典版)

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编制单位:__________________

编制时间:____年____月____日

序言

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单位报销的规章制度

在当下社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度就是在

人类社会当中人们行为的准则。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是

本店铺为大家收集的单位报销的规章制度范本,欢迎大家阅读。

单位报销的规章制度(篇1)

为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,

规范出差人员的审批及报销程序,根据国家有关法律、法规和各项财

政政策,结合本公司的具体情况,特制定本规定。

原则

一、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手

人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和

经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后,出纳

方可付款。

二、加强报销管理,当月账,当月了,25日以后的账最迟不得

超过下月5日。

三、为了分清责任,进步部门核算,不同人员支出的业务费用不

得混淆在一张报销单上。

借支管理

一、借款管理规定

(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额

度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续,核销日期最

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晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款,如市场业务费、广告费、押金等,借款人

员应及时报帐,除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款日期、借

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