公司差旅费报销管理制度(3篇) .pdfVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

公司差旅费报销管理制度

是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。其目的是

规范员工差旅费用的报销流程,提高报销效率,保证报销的合理性和

合规性。

制度的主要内容包括:

1.差旅费用报销的范围:确定哪些费用可以报销,包括交通费、

食宿费、通讯费等。

2.报销申请流程:明确员工报销差旅费的申请流程,包括填写报

销申请单、附上相关凭证等。

3.报销标准:规定差旅费用的报销标准,例如交通费按照公共交

通工具的费用、食宿费按照合理标准等。

4.报销审批程序:规定报销单的审批程序,包括提交给主管领导

审批、财务部门审批等。

5.报销凭证的要求:要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭

证,例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

6.报销时限:明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时

限。

7.差旅费预算管理:规定员工差旅费用的预算管理制度,包括对

差旅费用的预算分配、控制和审核等。

8.违规处理办法:对于违反报销制度的行为,制定相应的惩罚措

施。

第1页共9页

以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容,具体可以根据公司的

实际情况进行调整和完善。同时,公司应该定期评估和更新这一制

度,以适应公司业务发展和法规变化的需要。

公司差旅费报销管理制度(二)

一、总则

为规范公司差旅费报销流程,提高报销管理的效率和准确性,特

制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、责任主体

1.公司财务部:

(1)负责制定差旅费报销的标准和流程,并进行相关培训;

(2)监督并审核员工的差旅费报销申请;

(3)委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支

付。

2.各部门经理:

(1)负责管理本部门员工的差旅费报销工作,并确保报销标准和流

程的严格执行;

(2)审核员工的差旅费报销申请,并对报销申请进行抽查;

(3)如有特殊情况,可以适度调整差旅费报销标准,但需提前向财

务部报备,并得到财务部的批准。

第2页共9页

3.员工:

(1)提供真实有效的差旅费报销材料;

(2)按照差旅费报销流程提交报销申请;

(3)遵守公司的差旅费报销标准和规定。

四、差旅费报销标准

1.交通费:员工外出办公或出差期间的交通费用,以火车、飞

机、汽车、轮船等公交工具实际费用为准,限制在标准舱位或座位的

费用范围内。如选择私车出行,以实际公里数乘以公司规定的每公里

费用为标准。

2.住宿费:员工外出办公或出差期间的住宿费用,以正规酒店或

宾馆的实际费用为准。如选择居民家庭或其他非标准住宿方式,以合

理费用为标准。

3.餐饮费:员工外出办公或出差期间的餐饮费用,以合理的标准

为准。不得超出每餐的最高限额。

4.其他费用:除上述费用外,员工外出办公或出差期间的其他费

用(如礼品、通讯、健康保险等)需提供相关证明材料,并按照公司

规定的标准核算报销。

五、差旅费报销流程

1.出差计划:员工在出差前需向部门经理提交出差计划,包括出

差时间、地点、出差目的、预计费用等,并得到部门经理的审批。

第3页共9页

2.报销材料准备:员工在出差后应及时准备好差旅费报销材料,

包括发票、行程单、机票、火车票等相关证明材料,以及出差报告。

3.报销申请:员工向部门经理递交差旅费报销申请,申请应包括

报销费用明细、相关证明材料清单、出差报告等。部门经理审核后,

将报销申请交给公司财务部进行审核。

4.财务审核:财务部对报销申请进行审核,并核对报销申请中的

费用是否符合差旅费报销标准。如有疑问或需要补充材料的,财务部

可要求员工提供相关资料。审核通过后,财务部将报销申请转交给财

务外包服务或内部系统进行核算和支付。

5.报销支付:财务外包服务

文档评论(0)

177****1306 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档