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办公室财务管理制度(7篇)

(篇一)

依照市扶贫办党组〔__〕2号文件有关工作分工安排及要求,

办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制:一是根

据有关规定,负责做好每年财务预决算,接收有关管理部门的财

务检查和审计。

二是办经费支出实行主任“一支笔”审批制度。

三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文

印费等日常业务支出,以确保全办工作正常运转。

办财务人员负责以下具体工作:一是坚持日常账目日清月

结,做到手续完备无误。

二是按月搞好财务报表,适时搞好财务分析。

三是依照政务公开和按照有关规定和要求,及时报办领导进

行相关通报并通过网上公示。

为落实相关管理工作,就财务管理有关事项相应规定如下。

一、差旅费管理

外出开会、考察学习等活动预借差旅费,由办财务人员按规

定办理,报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。

二、物品采购管理

机关日常办公用品的购买、发放,由综合科分工人员本着厉

行节约原则,负责统一办理。凡属政府采购范围的办公用品,必

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须实行政府采购;不属政府采购范围的,大宗物品要按照价格低

于市场、质量高于市场的原则,必须比选采购经二人以上办理。

三、招待费管理

来人招待应事前请示,经同意后在合同定点店安排并实行工

作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来客,一般比照市场中等标准

订餐。就餐后及时向综合科分工人员登记、以便统一办理结算。

四、文印费管理

办公室各类文印材料原则上实行谁主办、谁负责原则,尽量

自行电脑录制、校对、报签,再衔接办综合科统一编号并电子文

档收录后定点排印。校印后应按要求进行统一登记,以便综合科

有关内务人员据此一并核定结算。

五、其他费用管理

办公室电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销;办公室的报

刊、杂志以及有关资料,按照统一规定的标准及要求办理;小车

加油及修理,以及电脑维修和耗材等需经领导同意后,综合科有

关内务人员具体承办并进行登记管理和结算。

六、票据报销管理

一是所有报销的发票须由经办人签字,财务人员复核后,主

任审批报销。

二是日常报销原则是公务出差票据、安排范围内的接待票

据、正常购置办公用品及设施的票据等。

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三是各种发票报销内容必须符合财务制度和财务纪律规定,

明目清楚且必须是正规发票。

(篇二)

根据乳审函【__】20号文提出的存在问题和乳财行【__】145

号文关于进一步加强“三公”经费管理的文件精神,结合开发区

的实际,特制定如下财经管理的规定:

(一)经费使用、财务管理和审批原则

1、经费的使用,要按照“量入为出、厉行节约”的原则,合

理使用资金,严格控制非业务性费用开支,严格按规定办事,严

格按程序审批。

2、经费开支实行副职主管、集体讨论审批制度,所有公务费

用开支,必须由分管副主任同意。5000元以上重大财务开支的审

批由班子集体会议讨论决定。

3、财会室要做好单位的经费预算和使用计划,做到精打细

算,严格把关,确保单位正常的经费开支。各项经费由财会办公

室统一管理,具体财务工作由报帐会计承担。

报帐会计应遵守《会计法》的有关规定,坚持原则,照章办

事,按规定审核开支,严格审查报销单据,做到日清月结。要在

每月10日前将上月的费用开支列出明细帐目报送主任审阅。

4、要加强专项经费的管理,保证专款专用。项目完成后,需

将其效益和使用情况以书面形式报告主任。

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5、属于重大经费申请申报的,须经县政府审批后提交领导班

子研究决定。

(二)经费使用审批及报销程序

1、凡需购置物品和使用经费的,应填写《购置物品呈批

表》,送办公室主任审核并提出意见,呈报分管领导审定,经签

署同意,方可购置物品或使用经费。购置物品需经验收合格方可

签单。

2、经费报销,经手人和证明人须在正式发票上签名____,附

上按规定填好的报销单据封面,交股、室

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