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第一章总则
第一条为规范公司车辆费用管理,确保车辆运行成本合理可控,提高资金使用效
率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆,包括公务车、专车以及临时租用车辆的费用
预算管理。
第三条公司车辆费用预算管理遵循以下原则:
1.合理性原则:预算编制要符合公司实际情况和业务需求。
2.可行性原则:预算指标应切实可行,确保预算执行的有效性。
3.经济性原则:优化资源配置,降低车辆运行成本。
4.审慎性原则:充分考虑风险因素,确保预算编制的稳健性。
第二章预算编制
第四条车辆费用预算由行政部负责编制,各部门参与。
第五条预算编制依据:
1.公司年度经营计划及预算目标。
2.历史数据及行业平均水平。
3.车辆运行情况及维修保养需求。
4.相关政策法规及收费标准。
第六条预算编制内容:
1.车辆燃油费:根据车辆行驶里程、油耗标准及油价预测确定。
2.车辆维修保养费:根据车辆维修保养周期、维修保养项目及收费标准确定。
3.车辆保险费:根据车辆价值、保险种类及保险期限确定。
4.车辆折旧费:根据车辆购置成本、预计使用年限及残值率确定。
5.车辆租赁费:根据租赁期限、租赁车型及租赁费用标准确定。
6.车辆停车费:根据车辆停放地点、停放时间及收费标准确定。
第三章预算审批
第七条车辆费用预算编制完成后,由行政部进行初步审核,并提出预算调整意见。
第八条初步审核通过的预算,报公司总经理审批。
第九条经总经理审批通过的预算,由行政部负责组织实施。
第四章预算执行与监控
第十条行政部负责对车辆费用预算执行情况进行监控,确保预算执行在合理范围
内。
第十一条每季度末,行政部对车辆费用预算执行情况进行汇总分析,并向公司管
理层报告。
第十二条如预算执行过程中出现重大偏差,行政部应及时报告公司管理层,并采
取相应措施进行调整。
第五章预算调整
第十三条如遇以下情况,可对车辆费用预算进行调整:
1.公司经营计划或业务需求发生变化。
2.政策法规及收费标准发生变化。
3.车辆运行情况发生变化。
第十四条预算调整程序:
1.行政部提出预算调整方案。
2.报公司总经理审批。
3.经总经理审批通过的预算调整方案,由行政部组织实施。
第六章附则
第十五条本制度由行政部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
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