付款凭证及报销制度模板 .pdfVIP

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付款凭证及报销制度模板

一、付款凭证模板

1.填写日期:按照实际付款日期填写。

2.付款单位:(公司名称)

3.付款金额:以大写形式填写实际付款金额,例如:人民币壹拾万元整(100,000

元)。

4.收款单位:(收款方名称)

5.收款账号:(收款方银行账号)

6.付款事由:简要描述付款的原因和用途,例如:购进原材料、支付员工工资等。

7.付款方式:(现金、转账、支票等)

8.经办人:(经办人员姓名)

9.审批人:(审批人员姓名)

10.复核人:(复核人员姓名)

11.付款日期:(实际付款日期)

12.备注:如有其他需要说明的事项,可在此栏填写。

二、报销制度模板

1.报销单填写要求:

(1)报销单应按照公司规定的格式和要求填写,字迹清晰,不得涂改。

(2)报销人应如实填写报销内容,不得虚报、多报。

(3)报销单应由报销人所在部门的负责人审核签字。

(4)报销单应提交给财务部门,由财务部门进行审批和报销。

2.报销范围:

(1)办公用品费用:如文具、打印纸、办公设备等。

(2)交通费用:如汽油费、公共交通费用、出差交通费等。

(3)通讯费用:如手机费、宽带费等。

(4)差旅费用:如住宿费、餐费、火车票、飞机票等。

(5)业务招待费用:如客户招待、员工培训等。

(6)其他合法合规的费用。

3.报销流程:

(1)报销人应先填写报销单,并附上相关发票和证明材料。

(2)报销单经所在部门负责人审核签字后,提交给财务部门。

(3)财务部门对报销单进行审批,审批通过后进行报销。

(4)财务部门将报销款项划拨给报销人。

4.报销时间:

(1)报销人应在发生费用的当月内向财务部门提交报销申请。

(2)财务部门应在收到报销申请后的10个工作日内完成审批和报销。

5.报销注意事项:

(1)报销人应保留相关发票和证明材料,以备核查。

(2)报销人应遵守国家法律法规和公司规定,不得违规报销。

(3)财务部门应定期对报销情况进行检查和核算,确保报销的合规性和准确性。

本模板仅供参考,具体内容和要求可根据公司实际情况进行调整和完善。

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