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包装物控制制度及流程

规范

包装物采购控制制度和流程

1目的

为了规范公司包装物采购管理,提高质量,降低成本,统一标

识内容,防止不合格包装物的非预期使用,特制定本制度。

2适用范围

适用于公司包装物(包括包装袋、托盘、合格证)的设计、更改、

申购、采购和验收控制。

3职责

3.1销售部负责内销包装物设计或更改要求的提出、版面设计是否符

合客户要求的审核确认、样品材质审核确认。

3.2集团经营调动中心负责包装物版面内容设计。

3.3检测技术中心负责包装物版面是否符合法律法规的审核确认和

验收标准的制定及到货验收。

3.4使用单位负责包装物外形尺寸设计、样品尺寸确认、采购计划申

报、协助验收和使用过程发现的质量问题反馈。

3.5五金库负责包装物到厂后数量清点及入库手续办理。

3.6进出口公司操作部负责外销包装物版面、材质、克重、尺寸确认。

3.7供应部负责包装物订单下达、订货跟踪和协助验收。

3.8财务部负责单据核对、付款结算。

4设计与更改

4.1内销包装物

4.1.1当有新产品需要进行版面设计,及销售部或营销副总根据市场

情况提出材质及版面更改要求时,由销售部提出包装物版面设计或修

改申请,填写《包装物设计或更改要求》报经营副总批准后,把相关

要求转给检测技术中心,其中材质、版面标识由销售部提出,外形尺

寸由销售部门与使用单位协商提出;当国家法律法规的修订及标准的

更新而造成包装物版面需要修改时,由检测技术中心提出更改申请报

经营副总批准;检测技术中心汇总相关包装物设计或更改要求,并根

据国家法律法规的要求将需要标注的内容整理后报集团经营调度中

心设计室。

4.1.2集团经营调度中心设计室根据销售部和检测技术中心要求对包

装物版面进行设计或更改。

4.1.3包装物更改、设计完成后,传给检测技术中心,检测技术中心

联合销售部对其版面内容进行会审(检测技术中心审核是否符合国家

相关法律法规,销售部负责审核是否符合客户要求);符合要求签字确

认。不符合要求,检测技术中心将会审意见反馈给集团经营调度中心

设计室,集团经营调度中心设计室按照会审意见重新修改后,再报检

测技术中心审核,直至符合要求为止。

4.1.4包装物设计定稿后,检测技术中心将经过签字确认的书面材料

传给供应部,供应部选定一家合格包装物供应商制作样品,供应部将

平面图格式的电子图通过电子邮件的形式发给供应商,然后再通知供

应商联系集团经营调度中心设计室进行索要分层图格式的电子图进

行制版。

4.1.5样品审核确认

a)供应商送来样品后,由检测技术中心组织销售部、使用单位三

方共同对样品进行审核确认(材质确认由销售部负责,尺寸确认由使

用单位负责)。

b)若样品审核确认不合格,由检测技术中心将信息通知供应部,

供应部将信息汇总后反馈给供应商,供应商根据反馈意见重新制作样

品,再次送样进行审核确认,直到合格为止

4.2外销包装物

4.2.1公司自主品牌包装物按4.1执行。

4.2.2客户指定唛头的,进出口公司操作部将唛头交给检测技术中心、

供应部、使用单位。

4.2.3供应商把制好的版图发给采购员,采购员把版图交给操作部,

操作部确认后把确认结论交给采购员,得到符合要求的确认结论后,

采购员实施采购。

4.2.4供应商送来包装物后,检测技术中心按照操作部提供的唛头对

该批包装物按照《原辅材料质量检验规范》的要求验收。

4.3委托加工包装物

4.3.1办理委托加工备案的包装物,客户需要我公司给予包装物设计

或修改的,由销售部提出设计/修改版面申请,以下按4.1条款执行。

4.3.2客户不需要我公司进行包装物版面设计或修改的,在办理委托

加工备案时,由检测技术中心负责审核客户提供的包装物版面是否符

合国家法律法规的要求,若不符合,检测技术中心将需要修改的地方

告知销售部,由销售部和客户沟通,协商修改,直至符合国家法律法

规的要求为止;生产车间负责审核包装物尺寸是否合适,若不合适,

生产车间将需要修改的地方告知销售部及检测技术中心,由销售部和

客户沟通,协商修改。

4.3.3若委托加工的包装物由我公司联系供应商进行印刷生产时,由

客户确认包装物版面,销售部将客户签字确认的包装物版面(一式两

份)分别送往检测技术中心和供应部,依此进行采购和验收。

5采购

5.1采购计划申报

5.1.1内销包装物采购计划申报

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