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2023年内部审计个人总结范文-精选5篇

2023年内部审计个人总结范文第1篇

x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学

校的年度工作重心,以“三个代表”重要思想为指导,积极落

实科学发展观,在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上,

确立了以风险为导向,以经济效益审计为重点的年度审计中心,

并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程

序化进一步提高,从业人员的工作任务明确,责任心进一步加

强,保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务,其中财务收支

审计1项,评建专项资金审计2项,专项审计调查2项,预决

算审计2项,审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校

的首次年度预算及预算执行情况审计,使得内部审计的覆盖面

和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金

的财务决算审计,任务重难度大,年度内正在根据教育部的要

求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

经过从业人员一年来的共同努力,完成了工会经费审查委

员会委托的x年工会财务收支情况审查;机电学院实习工厂及

工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校x年预算及

预算执行情况审计;动科学院畜牧研究所x年至x年的财务收

支情况审计;火地塘教学实习基地专项资金审计;x年学校安

排的3840万元实验室建设专项经费,1000万元的教学实践基

地建设专项经费效益审计调查;学院收入情况专项调查;大型

仪器设备管理和使用情况的专项审计调查;x年水保所财务审

计整改情况回访等工作任务。

在完成年度任务的过程中,共发出审计通知书3份,出具

审计报告8份。审计资金77639万元,审出违规资金16.4万元,

财务处理不当资金4.5万元,纠正不合规账务处理资金16.4

万元,挽回损失金额3万元,审出管理过程中存在的36多个具

体问题,同时提出整改的审计意见和建议26条。

科研课题结题审计全年完成35项,审计金额758万元。审

查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612

份,审查累计金额达3220xx万元。

二、工程审计

x年基建维修工程项目审计计划完成250余项,审计金额

15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项,

审计项目金额21030万元,审减金额835万元。其中委托社会

造价咨询机构协审27项,审计金额16571万元,审减金额548

万元,审定金额16024万元。自审项目276项,审计金额4459

万元,审减金额287万元,审定金额4172万元。

基建维修工程合同审计全年共完成审计153份,提出合同

内容修改建议55条,建议均在合同正式文本签署中得到体现,

充分维护了学校的利益,降低了合同风险。

三、审计其他工作

1、审计按照学校档案标准化管理的要求,整理移交了x

年的审计档案201份,录入当年审计档案201份,x年共发布

审计文件198份。

2、结合审计专业特点,审计干部职工参与了学校基建维修

工程的招标活动,竣工验收等活动;参与了学校仪器设备和大

宗物资的采购招标活动;参与了学校资产和废旧物资的清理和

处置活动,并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神,审计参与了学校

校办产业改制的研讨工作,上年安排本年年初完成的学校对内

对外投资状况的专项审计调查,为顺利完成产业改制提供了关

键性基础数据资料。

4、审计干部边工作边学习,不断充实新法规,新知识,并

结合工作搞研究,全年有两篇专业论文已发表,4名财务审计

干部参加了专业人员继续教育,选派了一名工程审计人员外出

脱产进修学习,新知识的学习、研讨和储备,为保质保量的完

成工作任务提供了理论支撑。

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