供方现场审核报告[范文大全] .pdfVIP

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

供方现场审核报告[范文大全]

第一篇:供方现场审核报告

供方现场审核报告

一、审核供方:

二、产品名称:

三、审核人员:

四、审核时间:

五、产品开发进度

1、C11各零部件开发进度情况见《供应商APQP第二阶段审核提

问表》。

2、模具、夹具、量具、检具、检测设备进展情况,见《工装/模

具/检具进度跟踪表》。

3、关键二级供方的质量状况,见《二级供方调查表》。

六、现场审核情况:

1、原材料库/成品库

2、进货检验

3、过程检验

4、成品检验

5、设备管理

6、计量器具

7、试验室

8、过程控制/工艺保证

9、现场管理

七、质量问题的沟通:

八、OTS样件生产的详细沟通(包括生产的数量、时间,以及尺

寸、材质、性能试验、外观

批准)

九、PPAP提交的约定:

十、供方需中兴协调的问题:

十一、审核结论

十二、需供方提供资料

1、质量管理体系证书,若有,请提供最近一次复审的证明。

第二篇:结算审核报告(_监理方)

xxx工程

结算审核报告

xxx工程咨询有限公司

xxx年xx月

审核报告

一、审核依据:

1、本工程设计图纸、相关设计说明、本工程施工合同文件及补充

协议;

2、本工程合同预算书、招标文件;

3、Xx省xxx年建设工程预算定额及其费用定额;

4、施工期xxx省工程造价信息及市场价格;

5、本工程变更、洽商记录及施工过程中甲乙双方来往的有关文件;

6、经建设单位确认的材料、设备价格单及其他资料。

二、审核内容;

1、合同内的工程量及单价;

2、洽商变更的内容及现场发生的工程量。

三、审核结果:

xxx公司就xxx工程上报结算金额为¥xx,xxx.xx元,其中合同内

金额为¥xx,xxx.xx元,洽商部分金额为¥x,xxx.xx元。

1、施工方已完成合同内所约定的工程量;

2、洽商、变更单(xx-xx-xx-001、xx-xx-xx-002、xx-xx-xx-

003)上的内容已实施完成。

第三篇:QS现场审核整改报告

****食品厂(或公司)“qs”认证整改报告(范文)

本厂(或公司)自****年**月**日取得“食品生产许可证”以来,

严格根据食品生产企业的各项要求组织生产经营,全面实现了质量目

标,使产品质量和经营管理上了一个新台阶。根据“食品生产许可证”

管理规定,本厂于****年**月**日向**市市场监督管理局提出换证申请,

该局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志组成的核查组对

我厂(或公司)进行了全面深入细致的现场核查。核查组充分肯定了

我厂(或公司)认真实施食品生产企业相关法律法规的成绩,认为已

符合****生产企业“qs”审查标准,同时也指出了*个基本符合项需

要改进,要求尽快予以整改。因此,我厂(或公司)专门组织有关责

任部门和相关人员,对核查组指出的情况和问题进行讨论和总结,启

动《预防与纠正措施控制程序》,认真进行了整改。现把整改情况总

结如下:

一、存在的问题[按顺序逐个列出审查组审定的基本符合项(8个

以内)]。如:1、1.4.1未能提供食品安全法、质量管理手册等相关法

规及生产工艺操作相关人员的培训考核记录;2、1.4.4相关人员健康

档案制度未落实到位;

„„

二、整改措施

1、厂(或公司)领导和质量负责人专门组织召开了整改会议,统

一认识,决定对存在的问题及时予以整改,逐项对照,认真落实,严

格执行《质量管理体系文件》。

2、成立整改领导小组,对基本符合项限期整改,落实整改责任人。

3、通过有关责任部门和有关人员的积极工作,已于****年**月**

日完成了整改。通过这次“qs”换证现场核查组的现场核查指导,进

一步提高了对实行全面质量管理的认识和管理水平,也发现了尚存在

的问题。今后我厂(或公司)将认真总结经验,不断完善质量管理体

系,严格执行

文档评论(0)

151****7171 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档