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资产管理情况自查报告范文(通用6篇)

资产管理情况自查报告范文(通用6篇)

时间稍纵即逝,辛苦的工作已经告一段落了,回首这段时间的工

作,存在的问题非常值得总结,好好地做个总结并写一份自查报告吧。

那么大家知道正规的自查报告怎么写吗?以下是小编帮大家整理的资

产管理情况自查报告范文,欢迎大家分享。

资产管理情况自查报告篇1

按照《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我

办事处认真开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作

领导小组,认真扎实地开展了清理工作。经过清理:2006年至今,我

单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设

置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

一、通过深入自查,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执

行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、

截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的

“小金库”。

二、制定了财务制度,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性

和有效性。

三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,按照有关票

据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、

领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报

销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,

没有以任何形式进行私存私放。

五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规

定,加强会计监督,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计

人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记

帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的

登记工作;支票管理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财

务负责人印章由内审人员保管等。

资产管理情况自查报告篇2

济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室:根

据济纪发10号文件的精神和具体工作部署的要求,我单位极为重视这

项工作,成立了领导班子,认真组织开展自查自纠,现将有关情况报

告如下:

一、组织领导

按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查

清理的实施方案》通知的要求,为顺利开展、按时完成本单位的自查

工作,我校成立了以校长为组长,分副校长为副组长,各处室相关人

员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,下设临时办公室,

组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的

清理、盘点。

二、工作起止时间

我校于20**月13日至20**年5月25日期间对本单位各类固定

资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25

日起在本单位公示栏、站进行公示,接受广大群众的监督检查。

三、检查主要内容

1、单位基本情况;

2、单位领导情况;

2、土地、房屋、车辆等国有资产的`占有使用情况;

3、各种设备、图书文物的占有使用情况;

4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、

盘亏资产长期未清理问题;

5、账外资产问题;

6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;

7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;

8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问

题;

9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;

10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;

12、其他。

四、自查工作结果

经自查,我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行,

资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符,未发现有上述问题。

五、完善规章制度

我校在自查的基础上,对照以前的财务制度,针对国有资产管理

方面,依据有关政策法规,建立健全各项管理制度。

资产管理情况自查报告篇3

根据财务资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资

产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

一、资产清查工作总体状况分析

(一)资产清查工作基准日:20**年7月15日——8月10日

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