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一.目的
为验证能源管理体系是否符合标准的要求,确保能源管理体系得到有效地实施、保
持和改进,不断提高能源绩效水平和能源管理水平特制订本规程。
二.适用范围
适用于公司能源管理体系内审、管理评审。
三.责任者
1.最高管理者:负责批准《能源管理体系年度内审计划10115》、《能源管理体系年度
管理评审计划10117》,参与年度管理评审。
2.管理者代表:
2.1.全面负责能源管理体系内审、管理评审工作。
2.2.审核《能源管理体系年度内审计划10115》、《能源管理体系年度管理评审计划
10117》,确定审核组长及审核员。
2.3.负责审核、批准《能源管理体系内审报告10116》、《能源管理体系管理评审报告
10119》
3.安全环保处:
3.1.负责编制《能源管理体系年度内审计划10116》、《能源管理体系年度管理评审计
划10117》,并组织实施。
3.2.组织、协调开展能源管理体系内审、管理评审工作。
3.3.负责跟踪纠正措施与预防措施的整改落实情况。
4.各部门
4.1.按照《能源管理体系年度内审计划10115》,提供审核时需要提交的相关材料。
4.2.对内审过程中发现的问题,及时制定纠正与预防措施,并组织落实。
四.相关定义
无。
五.工作程序
1.内审
1.1.安全环保处每年12月25日前完成下一年度《能源管理体系年度内审计划10115》
的制定,经管理者代表审核,最高管理者批准。
1.2.每年内审至少一次,必须覆盖公司能源管理体系的所有部门。当出现以下情况时,
由管理者代表确定内审频次和要求:
—组织机构、能源管理体系发生重大变化。
—相关方有重大能源投诉或不满时。
—法律法规及其他外部要求的变更。
—在接受第二、第三方审核之前。
—在认证/评价期满之前。
1.3.内审计划内容:
—审核目的、范围、依据和方法。
—受审部门和审核时间。
1.4.根据需要,可审核能源管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项
要求或部门进行重点审核,但全年的内审必须覆盖能源管理体系全部部门和要
素。
1.5.内审的实施
1.5.1.首次会议
—由审核组长主持召开首次会议。参加人员:公司领导、内审组成员及部门负责人,
与会者应签到。
—会议内容:组长介绍内审目的、范围、依据、日程安排及其他事项。
1.5.2.现场审核
—审核组根据内审检查表进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检
查表中。
—审核时要公正而又客观地对待问题。
—审核员现场发现的问题,应由相关负责人或操作者确认。
1.5.3.内审报告
—现场审核结束后,审核组长召开审核组会议,依据标准、体系文件及有关法律法
规要求,确认不符合项,并出具《能源管理体系内审不符合项通知单10118》下
发至相关部门,由责任部门制定纠正与预防措施并实施。安全环保处负责对制定
的纠正与预防措施实施结果进行验证。
—现场审核后一周内,审核组长完成《能源管理体系内审报告10116》的编写,并
交管理者代表审批。
—《能源管理体系内审报告10116》内容:审核目的、范围、方法和依据、审核组
成员及分工、审核计划实施情况总结、不符合数量及严重程度、存在的主要问题
分析。
1.6.末次会议
—审核组长主持召开会议,参加人员要求与首次会议相同,与会者应签到。
—会议内容:内审组长重申审核目的,宣读审核结果。将不符合报告提交责任部门,
提出完成纠正措施的要求及日期。
—安全环保处负责发放《能源管理体系内审报告10116》至各部门。
2.管理评审
2.1.管理者代表根据最高管理者的要求,组织安全环保处等相关部门制定《能源管理
体系年度管理评审计划10117》,评审目的、时间、地点、内容、参加人员、评
审依据、所需文件材料等,《能源管理体系年度管理评审计划10117》由最高管
理者批准后实施。
2.2.管理评审原则上每年进行一次,相连两次评审时间间隔不得超过12个月。
2.3.当发生下列情况时,经最高管理者批准可增加评审的频次:
—公司所处的外部环境发生重大变化时,包括相
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