电商行业财务管理制度(汇总6篇) .pdfVIP

  1. 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

电商行业财务管理制度(汇总6篇)

电商行业财务管理制度第1篇

企业的经营状况和经营成果,是通过财务部门来反映的。建立、健全

企业的财务制度对于企业的发展,对于财务人员的规范管理有着非常重要

的作用。根据本公司的具体情况,特制定以下财务管理制度:

一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》,并严格遵守其

中的一些规定。会计人员养成良好的职业道德,做到敬业爱岗、熟悉法规、

依法办事、客观公正、实事求事。

二、明确分工、责任到人,会计、出纳分设清楚,其中王晴为本公司

专职会计,张俊霞为本公司专职出纳,双方在工作上要做到互相合作、互

相监督。

三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品

明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。会计核算以

人民币为记帐本位币,会计记帐采用借贷记帐法,固定资产采用平均限法

计提折旧,低值易耗品采用一次性摊销法。会计人员要正确核算收入、成

本、费用,要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。

四、要严格遵守《现金管理条例》的规定,公司从业人员需要预支款

项时,必须向出纳人员打借条,并由财务负责人签字后方可借出。当天的

收入是现金的,每天下午下班前存入银行,保险柜内不得存放大量的现金。

五、制定财务室夜间专人值班制度,值班人员要定期检查防盗门、防

盗窗、保险柜的防护功能。

六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度:商品入库时,由仓

库保管员验收并填写商品入库单方可入库;商品出库时由仓库保管员填写

商品出库单方可出库。

七、制定发票管理制度:

1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠,存放发票专柜保管,按发

票种类、号码大小有序存放。

2、在保管方面,本公司采取了有效措施,作到防盗、防火、防水、

防潮、防虫蛀、防鼠咬,确保发票安全。

3、发票管理会指定专人负责,而且会保持人员的相对稳定,领购发

票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员,会及时向主管税

务机关申请报告。

4、坚持逐月发票盘存制。如发生盈溢、短少和各种损失事故,会及

时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准,不会擅自调帐,作到帐

帐相符、帐证相符、帐表相符。

5、如发生丢失、被盗发票时,会及时向公安机关报案。

6、妥善保管《发票领购簿》及其他票管资料,不会损坏和丢失。

7、使用发票会全份按顺号填写,不涂改、挖补、缺漏项、撕毁、拆

本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错,逐联加盖“作废”戳记,

全份妥善保管,不私自销毁,以备核查。

八、对于各种票据报销必须按规定执行,先由经手人签字,然后再由

领导签字批准后方可报销。

九、每月会按时在税务机关的规定期限内进行纳税申报、交纳税款。

电商行业财务管理制度第2篇

一、产品定价及更改流程。

a所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核,

由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案,财务一律按此单价对

帐。

B在线产品如需打折或降价,必须由电商部书面变更价格申请,交郑

总审核,总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。

二、产品管理制度

a、本厂订货

电商部填写《内销订单生产通知单(印刷)》交郑总审核,转发生产

(生管)、仓库(主管)及财务(会计)一式四联。

生产完成入库后,仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单(印刷)》

(一式三联)交电商部签收。并将财务联交给财务(会计)。

b、外购

①需要外购商品,由电商部填写《电商部外购申请单(印刷)》交郑

总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总

经理签批。到货后,直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上(经

理)核实并签名。

②交货完成后,电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货单及

发票(收据)。财务审对无误后交总经理批准方可付款。

C财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。

三、出货流程

a、电商部按销售出货,并填写《电商部销售单(印刷)》(一式二联),

注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务(会计)对账。

b、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财

务备查。

四、货款管理

所有销售收入必须进入公司指定账户,所有销售

文档评论(0)

177****9497 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档