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2024年企业内部审计工作计划范本

一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思

路,进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办

法(试行)》,深化开展预算实行审计。本年要点对各个项目的经费

预算实行状况施行全进程审计,加强对项目资金运用效益、效果剖析

和审计,努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内

部审计的监督效果,促进各部分进一步加强财政预算办理,严格实行

各项财政准则,进步预算资金运用效益和效果,保证学院各项事业使

命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作,做好干部任期经济职

责审计,进一步深化经济职责审计的内容,坚持以领导干部实行经济

职责为主线,要点重视领导干部!

遵循实行法律法规、方针布置,严峻经济决议方案拟定和实行,

以及恪守廉政规则等状况,促进领导干部树立正确政绩观和科学开展

观,进步领导干部的经济职责意识。加大对领导干部任期内经济决议

方案及效果、内部操控准则的健全及实行状况等方面的审计力度,促

进领导干部行使权力与实行经济职责严密联接,进一步发挥经济职责

审计在促进科学决议方案,推动依法治教,完善监督机制,防备廉政

危险等方面的重要效果。依据学院组织部的托付,本年将对____名副

处级领导干部进行任期经济职责审计。

三、持续做好基建补葺工程项目审计

第1页共6页

结合我院实践和办理要求,持续做好基建补葺工程项目审计,活

跃实行教育部《____加强和标准建造工程项目全进程审计的定见》的

精力,持续加强对基建补葺工程项目办理进程与工程项目造价的内部

审计,不断改善和加强对各类工程项目的立项、勘测、规划、投标、

施工、竣工以及相关工程设备资料收购、改变恰谈、工程款结算等各

个环节的运转状况和相关经济办理活动的审计监督,促进各类工程项

方针准办理,节省工程本钱,标准工程办理,防备基建补葺出资办理

危险,保护合法利益,保证工程建造的顺畅施行,进步资金运用效

益。

四、持续搞好专项审计和审计查询

依照领导要求,本年持续做好饮食中心的财政办理和学院会议中

心运营效益的专项审计作业,对学院各部分的收费状况进行审计查

询,以加强部分内部操控,标准各类财政行为,防备经济办理危险,

避免呈现违背“出入两条线”方针和私设“小金库”等违法违纪行

为。

五、加强审计效果使用和审计整改

依照市教委《____进一步加强教育体系内部审计效果使用作业的

定见》的要求,实在抓好审计效果的使用和审计整改作业。拟定审计

效果使用作业准则,清晰各部分的职责,树立部分联动机制,对内部

审计发现的各类财政违规问题要仔细进行整改,对严峻违法违纪的行

为要及时向有关领导和纪检、查看部分报告,并主张进行职责追查,

一起把内部审计效果作为内部相关查核点评的重要依据,以加强审计

整改,遏止“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部分加强和

改善内部办理中的效果。

第2页共6页

六、进一步加强审计的本身建造

加强事务学习,活跃参加审计和财政事务培训,进步审计事务才

能。完善审计准则,进步审计质量。活跃开展盯梢问效,做到内办

理,外监督,在原有准则、规则的基础上进一步完善各项准则,结合

《审计法》仔细抓好审计质量操控作业,把好审计质量关,下降审计

危险,并活跃开展计算机审计和效益审计,不断进步内部审计才能。

2024年企业内部审计工作计划范本(2)

一、背景介绍

随着全球经济的发展和竞争的加剧,企业面临着越来越多的风险

和挑战,内部控制的有效性和合规性变得至关重要。作为企业治理的

重要组成部分,内部审计在保障企业利益和投资者信任方面发挥着不

可替代的作用。为了保证企业的可持续发展和健康运营,制定2024年

的内部审计工作计划至关重要。

二、目标和原则

1.目标:建立高效、严密、全面的内部控制体系,保障企业内部

运营的风险控制和合规性;

2.原则:独立、客观、公正、必威体育官网网址,根据合规要求和内部控制要

求开展工作。

三、工作内容和重点

1.内部控制评价

1.1进行全

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