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2023年审计工作计划范文参考-(精选7篇)
2023年审计工作计划范文参考共七篇1(1091)字
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资
产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将
开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作,以三个代表重要思想为指导,以国
家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、
合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政
建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,
提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对
合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审计。对被
审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发现的问题
提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津
贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况
进行内审;
2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学
费、教材费等收缴情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、
教材费等财务收支情况进行内审;
4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学
费、教材费等收缴情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财务收
支进行审计;
6、根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费使用
情况进行内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,及
时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内
审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支情
况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集
团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供
1、学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、评定
结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依
据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,
组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文
件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作,院属各
单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快
地发展。
2023年审计工作计划范文参考共七篇2(1428)字
20xx年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,
突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫
系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业
科学发展做出积极贡献。
总的思路及计划是:
一、围绕一个中心。
即:紧紧围绕县域经济发展这个中心,强化审计监督服务。
作为县政府综合经济监督的审计机关,要围绕县委县政府确定
的工作目标,研究审计环境,部署审计项目,确定审计重点,
真正为县域经济发展保驾护航。
二、抓住两个关键。
审计质量和队伍建设是审计工作的生命线,是树立审计形
象和的关键。审计工作要想得到社会认可,这两项工作必须常
抓不懈。一是审计质量。一方面是审计项目业务质量。要以提
高规范化水平为基础,以提高先进审计方法运用水平和审计成
果利用水平为突破口,以促进审计宏观作用发挥为目标,严格
落实审计署5、6号令,从规范审计作业行为入手,继续深入开
展审计项目精品创建活动。此外,严格落实审计组主审负责制、
审计质量一票否决制、审计责任追究制等一系列措施,确保审
计事实清楚、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。
另一方面是审计结果利用质量。对于审计中发现的带有普
遍性、倾向性的问题,要高站位,从有利于县域经济发展
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