审计自查报告范文精选3篇 .pdfVIP

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审计自查报告范文精选3篇

审计自查报告

按照开展审计工作评议的统一安排,4月30日,区审计局召开

自查自评会议,并邀请工作评议组成员、部分区x代表、被审计单位

负责人以及机关退休老同志参加。会上,大家肯定了近年来审计工作

所取得的成绩,同时也指出审计工作存在的不足,并制定了初步整改

措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下,在区x、区政协的有

力监督下,在各部门的倾力配合下,近三年来审计工作取得了长足的

发展,具体表现在以下五个方面:

(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来,我们紧紧

围绕党委政府中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能,切实做到

了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建

议转变、由被动监督向主动服务转变,改变了社会上认为“审计工作

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就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换,和谐了审计

氛围、融洽了审计关系,审计工作的外部环境明显优化,表现在单位

和个人主动请予审计,要求审计的越来越多,请审计提前把关、事中

监督、事后审查的越来越多,采纳审计建议、按审计意见进行整改的

越来越多。

(二)审计工作成效明显。xx以来,我局共开展了109个项目(单

位)的审计及审计调查,查出管理不规范金额41463万元,纠正归还

原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建

项目跟踪审计(调查)623人次,发放整改意见函215份,对项目资金

和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查,核减

债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理,核减债务12541万

元,核减率7、08%;核减国家建设工程投资4300万元,挽回经济损

失3600万元,核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元,积

极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚

持以审促纠、以审促建,提出合理性建议105条,促使被审计单位建

立完善了56项管理制度,审计职能作用得到充分发挥。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义

先后出台了《关于进一步加强审计监督,促进经济社会和谐发展的意

见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领

导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设

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项目管理暂行规定》等5个规范性文件,从而使审计工作有章可循、

有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则,先

后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、

《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前,率先在全省试行审计

计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法,待

进一步总结完善后全面推行,这必将对进一步提升审计质量和效能,

促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来,

我们坚持以完善控制体系为抓手,严把“四关”,狠抓审计质量全面

提高,三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、

走访、问询等方式开展审前调查,深入了解被审计单位的机构设置、

资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等,为编制审计方案提供

依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的

全过程,对每一个审计项目严格实行三次复核,即征求意见稿复核、

全面复核、对外报告复核,确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、

质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把

握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时,坚持客观公正、

原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上,

力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动,督促被审计单位落

实整改事项,进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目

抽审制,即由主要领导牵头,定期在已完成的审计项目中抽取一定比

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例项目实行再审,通过抽审提高审计质量,并将抽审情况在机关内部

予以通报。

(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”:

即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相

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