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2024年审计部下半年工作计划范例
(一)着力推进审计监督全覆盖,发挥审计监督作用。
一是抓好政策措施落实情况跟踪审计。____审计署《____加大审
计力度促进稳增长等政策措施落实____》,围绕中心、服务大局,围
绕项目落地、资____障、简政放权、政策落实、风险防范,结合当前
经济社会发展实际,加大审计力度,持续进行跟踪审计,促进政策落
地和发挥实效。
二是抓好____审计。重点抓好上级审计机关安排的____审计。结
合我县的重大民生工程和与群众利益相关的民生政策、资金,重点开
展审计调查,加强对涉及民生政策措施____情况的审计监督,推动惠
民政策落实到位,维护广大人民群众根本利益。
三是加强重点领域和关键环节的审计监督
(二)狠抓审计干____伍建设,提升审计干部素质和活力。
切实抓好党风廉政建设,进一步完善各项管理制度,提升制度的
执行力,使全局党员干部自觉把党章党规党纪当成高压线和警戒线。
加快年轻干部培养,注重审计干____伍整体能力素质提高,把瓮安县
审计局建设成具有较高政治素质和业务能力,作风过硬的队伍。
(三)加强审计质量控制,提升审计成效。
把发现问题作为增强审计深度、加大审计力度的着力点;以争创优
秀审计项目为抓手,突出审计成果挖掘,重视审计信息提炼;加强审计
整改督查,稳步推进审计公告,提升审计工作成效。
2024年审计部下半年工作计划范例(二)
一、工作目标
第1页共5页
在2024年下半年,审计部将致力于提升审计质量和效率,为公司
提供准确、可靠的审计意见和建议,保护公司资产的安全性和持续增
长。
二、重点任务
1.完善审计流程和方法
在下半年,审计部将重点关注审计流程和方法的改进和提升。我
们将着重优化现有的审计程序,加强审计程序的设计和执行,提高审
计效率和准确性。同时,我们还将加强对新业务、新产品、新投资等
的审计,确保审计能够及时发现问题、提出建议,并及时跟踪问题整
改的进展情况。
2.加强风险管理和内控审计
为了更好地保护公司的资产安全性,审计部将加强风险管理和内
控审计工作。我们将深入了解公司各个业务部门的风险状况,针对不
同的业务风险,制定相应的审计计划和措施。同时,我们还将对公司
的内部控制制度进行全面审计,确保内部控制的有效性和合规性。
3.提高审计人员的专业能力
审计部将重视培养和提高审计人员的专业能力。我们将组织有针
对性的培训,加强对技术、法规、业务等方面的学习和研究,提高审
计人员的专业知识和技能。同时,我们还将建立起一套完善的绩效评
估体系,激励和引导审计人员积极提升自身的能力和水平。
4.推进数字化审计
在2024年下半年,审计部将推进数字化审计的工作。我们将借助
信息技术,提升审计工作的自动化、智能化水平,提高审计效率和准
确性。我们将优化审计数据的收集和处理方式,加强数据的挖掘和分
第2页共5页
析,提高对业务风险的识别和评估能力。同时,我们还将在数字化审
计的基础上探索新的审计方法和工具,为公司提供更好的服务。
三、工作计划
1.完善审计流程和方法
-评估现有审计程序的适用性,针对性地调整和优化审计程序。
-加强对新业务、新产品和新投资的审计,确保审计的全面性和
准确性。
-组织审计实施前的准备工作,包括制定审计计划、梳理审计对
象和范围等。
-加强对审计执行过程中的控制,确保审计程序的执行和结果的
可靠性。
2.加强风险管理和内控审计
-开展风险评估工作,深入了解各业务部门的风险情况。
-制定风险管理和内控审计的工作计划,并组织实施。
-对公司内部控制制度进行全面审计,发现问题并提出改进建
议。
-跟踪问题整改情况,确保问题的及时解决和整改措施的有效
性。
3.提高审计人员的专业能力
-组织有针对性的培训,加强审计人员的业务知识和技术能力。
-引入外部专家,开展专题培训和研讨会,推动审计人员的学习
和
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