2024公司内部审计工作计划 .pdfVIP

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2024公司内部审计工作计划

根据2024年公司内部审计工作计划,我们将执行以下任务:

1.审查公司财务报表:对公司的财务报表进行全面审查,确保其准确性和一致性,并

评估公司符合适用的会计准则和法规的程度。

2.内部控制审查:评估公司的内部控制体系,包括财务报告、资金管理、采购和供应

链管理等方面的控制措施,以识别潜在的风险和建议改进措施。

3.信息技术审计:审查公司的信息技术系统和相关的安全措施,评估数据的完整性、

可用性和必威体育官网网址性,并建议改进信息技术策略和流程。

4.风险管理审计:评估公司的风险管理程序,包括风险识别、风险测量和风险控制措

施,以确保公司合理管理和减少潜在的风险。

5.遵守法规审计:评估公司的合规程序,包括法律、法规和行业标准的遵守情况,提

出合规风险和改善措施的建议。

6.业务流程审计:审查公司的核心业务流程,例如采购、销售、生产和人力资源等,

以确保业务流程的有效性和高效性,并提出改进建议。

7.特别审计项目:根据需要执行特定的审计项目,如公司重组、投资项目和合同审计

等。

以上是2024年公司内部审计工作计划的主要内容,具体的审计工作将根据实际情况进

行调整和执行。

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