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2024年度内部审计工作计划范文
尊敬的领导:
根据公司的内控要求和内部审计的工作任务,经过充分的调
研和分析,我为2024年度制定了以下的内部审计工作计划,供领
导参考。
一、审计范围和目标:
1.审计范围:本次审计范围为公司的财务、人力资源、销
售、采购、生产、信息技术等关键业务板块。
2.审计目标:对公司的内控制度、流程和业务运营情况进行
全面审计,确保公司运营过程合规、高效,防范风险,提供决策
支持。
二、审计计划:
1.内部控制审计:
(1)审计重点:着重审计公司的内部控制制度的设计和实施
情况,包括财务管控、人力资源管理、风险管理等方面的控制。
(2)审计方法:采取分析文件资料、访谈、抽样检查等方
法,全面评估内部控制制度的有效性和配合情况,提出改进建
议。
(3)审计时机:审计工作将在年度闭市后展开,并与相关部
门协商好时间节点。
2.经营业绩审计:
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(1)审计重点:重点关注公司的经营业绩,确保经营数据真
实可靠,合规运作。
(2)审计方法:通过检查财务报表、业务合同、客户反馈等
方式,对各项业务指标进行核查,发现问题并提出改进意见。
(3)审计时机:审计工作将在年度财务报表完成后展开,方
便对各项数据进行核对。
3.风险管理审计:
(1)审计重点:重点审计公司的风险管控工作,查明公司存
在的潜在和实际风险,并提出相应的风险处理方案。
(2)审计方法:通过分析公司现有的风险管理措施,对公司
各个业务环节的风险进行评估,发现风险漏洞,建立风险预警机
制。
(3)审计时机:审计工作将在年度风险评估完成后展开,及
时发现问题并采取措施予以解决。
4.信息技术审计:
(1)审计重点:着重审计公司信息技术系统的可靠性、管理
绩效和数据保护措施。
(2)审计方法:通过抽样检查、系统测试、漏洞扫描等方
式,对公司的信息技术系统进行全面评估,并提出优化建议。
(3)审计时机:审计工作将在年度闭市后展开,方便对系统
进行评估和修改。
三、审计报告:
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审计报告将会及时提交给相关部门和领导,详细记录审计过
程、发现的问题以及改进建议,并进行相应的跟踪检查,确保问
题得到解决和落实。
以上是我为2024年度制定的内部审计工作计划,希望能得到
您的批准和支持。同时,我也将组织好审计团队,确保工作的顺
利开展和完成。感谢您对审计工作的关注和支持!
谨致
内部审计人员
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