莱茵体育:内部审计制度.PDFVIP

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莱茵达体育发展股份有限公司

内部审计制度

第一章总则

第一条为加强莱茵达体育发展股份有限公司(以下简

称“公司”或“莱茵体育”)内部审计监督和风险控制,提高公

司内部控制管理及财务信息质量,保护投资者合法权益,确

保审计工作制度化、规范化,依据《中华人民共和国审计法》

《中华人民共和国审计法实施条例》《四川省内部审计条例》

《成都市市属国有企业审计监督实施办法》等有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,

制定本制度。

第二条本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独

立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经济活动及内

部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现。

内部审计的目的是促进公司内部控制制度的建立与健全;提

高公司经营效率、效果,实现资产的增值保值;保证财务核

算的真实性、准确性、完整性;防范风险,推动公司持续、

健康发展。

第三条本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公

司的内部审计工作。

第二章审计机构、职能和权限

第四条审计部是履行内部审计监督的职能部门,在公

司董事会审计委员会、党组织的领导下开展审计工作,对公

司董事会负责并报告工作;同时接受上级审计机构的业务指

导和监督。

第五条审计部配备专职工作人员负责审计工作。在执

行审计任务时,审计部根据具体情况安排人员组成审计工作

组。必要时,报经相关领导同意,审计部可以抽调公司其他

部门及下属分子公司的有关人员参加审计工作。审计部也可

根据需要,聘请社会中介机构承担内部审计项目。

第六条内部审计人员应当严格遵守职业道德和审计工

作纪律,保证审计结果的客观公正,不得滥用职权,徇私舞

弊、玩忽职守。

第七条公司保障审计部开展内部审计应有的地位和工

作的相对独立性。审计部按照审计法规和公司的规定实施审

计,任何部门和个人不得干涉。审计工作人员依法行使职权,

受法律保护,任何人不得打击报复,违者将根据公司规定严

肃处理。

第八条审计部及审计人员应严格遵守必威体育官网网址制度,保证

审计工作及审计档案的安全性和必威体育官网网址性,严格做到审计工作

不泄密,审计档案未经审计部负责人书面批准,不得调阅、

外借。

第九条审计部根据公司的授权,履行以下职能:

(一)监督职能:对被审计单位的经济活动进行监督和

检查,确保其合规合法性、真实性、效益性,使其与被审计

单位的经济计划和目标相符;

(二)评价职能:核实被审计单位是否真实有效地完成

了公司下达的目标任务,对被审计单位的资产保值增值情况、

经营决策、财务管理、内部控制、经营绩效等进行评价;

(三)服务职能:在充分了解分、子公司实际情况的基

础上,从专业角度为分、子公司在完善内部控制、防范经营

风险、加强管理、提高效益等方面提供积极、有益的建议和

咨询。

第十条审计部在审计期内,有权检查相关账务、资料,

包括不限于:

(一)会计账簿、凭证、报表;

(二)全部业务合同、协议、契约;

(三)全部开户银行的银行对账单;

(四)各项资产证明,投资的股权证明;

(五)要求提供各项债权债务的确认函;

(六)重要会议记录;

(七)其他相关资料。

审计部认为必要时,可根据审计实际情况就审计期间向

前追溯和向后推延,被审计方应当予以配合。

第十一条公司审计部还具有以下权限:

(一)就审计事项的有关问题向被审计方进行询问;

(二)盘点被审计方全部实物资产及有价证券等;

(三)对被审计方提出改进管理的建议。

第三章内部审计对象、依据、范围和审计类型

第十二条内部审计对象包括公司及其全资子公司、控

股子公司及其开展的经营管理活动、实施的项目等。

第十三条内部审计依据:

(一)国家法律、法规、规章及政策文件;

(二)上级主管部门规章、文件、制度;

(三)公司规章制度;

(四)公司经营方针、计划、预算目标。

第十四条

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