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2024年内部审计工作计划样本

一、财政收支审计

根据省审计厅要求,我县今年安排____个财政收支审计项目,包

括:

1、本级预算执行审计____个,即对县财政局、民政局、人口和计

划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

2、地税系统审计____个,并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公

司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、

县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合

作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司____户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计____个,即对镇、乡、镇进行财政决算审

计。

二、经济责任审计

经与县委组织部商定,今年将结合其他专业审计,加大任中审计

力度,共安排任中经济责任审计项目____个,即对县交通局、科技

局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、

第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。

离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排____个行政、事业单位财务收支审计项目。

1、市局项目____个,对县物价局、水利局进行财务收支审计。

第1页共19页

3、县局项目____个,对经济开发区管委会、县供销合作联社、民

营办、实验中学、中心卫生医院的____年度财务收支情况进行审计。

四、资产、负债、损益审计

全年安排资产负债损益审计项目____个,即对县农村信用合作联

社、自来水公司进行资产负债损益审计。

五、投资审计

市局全年安排投资审计项目____个,即对三中搬迁跟踪审计、经

济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、

镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审

计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。

2024年内部审计工作计划样本(二)

第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计

制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发

展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的

规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计

划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人

员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行

独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企

业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第2页共19页

第二章内部审计机构和审计人员

第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责

人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,

研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促

有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内

部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。

年收入____万元以上或拥有____张病床以上的医疗机构、年收入

____万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部

审计机构,配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机

构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,

配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术

等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续

教育制度,各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称

或____年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征

求上级主管内部审计机构的意见,并按干部管理权限任免。

第3页共19页

第八条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则

和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、

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