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内部审计工作计划2023年【8
篇】
内部审计工作计划2023年篇1
根据嘉定区20__年内审工作会议精神,按照《新成路街道关
于内部审计的工作方案》要求,现对街道20__年内部审计工
作计划作如下安排。
一、深化财政财务收支审计,严格规范预算管理与执行
结合新预算法相关要求和财政改革新精神,开展对部门和基层
单位财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计。重点关注
预算编制、执行的规范性和效益性,促进部门和基层单位预算
管理水平进一步提高;重点加强对中央八项规定落实情况的审
计,并延伸审计与财政预算资金相关但监督较为薄弱的基层单
位,关注“三公经费”、培训费、宣传费支出情况和管理制度
执行情况,确保上级政策执行到位。重点关注镇级财政性资金
预算管理的完整性、规范性和效益性,关注村集体“三资”等
管理使用情况。
根据街道实际情况,计划对街道千百人等11个组织进行预算
执行情况和财务收支审计工作。
二、打牢财务收支审计基础,促进内控制度健全与完善
在财务收支审计的基础上,延伸到内控审计,重点审计会计核
算、报销费用审批、合同签订和现金管理的规范性,关注重点
支出,如补贴发放、公务卡使用等。主要了解企业和社区干部
的尽职调查、财务收支、内部管控和资产管理情况,审核财务
收支的合法性。
根据街道实际情况,拟对辛颖保洁公司、莲七道酒楼等9家
镇级资产公司的财务收支和专项费用进行审计。
三、强化经济责任审计,加强内管干部管理和监督
进一步完善内管干部定期轮审计划管理,积极推行任中审计,
建立经济责任轮审制度,按照“努力实现对重点部门、下一级
重点单位主要负责人在其任期内至少审计一次的目标”要求,
有效扩大经济责任审计覆盖面。结合党风廉政建设责任制考核
工作,开展基层站所和居村主要负责人的经济责任审计,推进
农村基层党风廉政建设。为进一步规范居村干部经济行为,促
进加强村级财务管理,计划对所有居村三年轮审一遍,着力解
决联系服务群众“最后一公里”问题,促进居村基层党组织建
设和党风廉政建设,推动农村经济发展和社会和谐稳定。按照
“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,主要
围绕领导干部履职情况这一主线开展审计监督。将领导干部在
工程管理和资产管理等方面的权力行使作为监督的重点,防止
暗箱操作、以权谋私等现象发生,把对领导干部的监督和对
人、财物的管理使用情况结合起来,并把“三公”经费等作为
审计重点。
根据街道实际情况受社区党建办委托,计划对街道下属仓场社
区、沧海社区及新成路街道社会福利院主要负责人开展经济责
任审计工作。
四、积极介入投资项目审计,拓展内部审计工作外延
进一步加强投资项目审计,提高建设资金效益。重点关注建设
项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金
管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范,内控制度是
否健全、有效。加大审计力度,提高工作效率,保障政府投资
效益最大化。
五、关注专项资金审计调查,促进审计工作管理水平
结合街道工作,积极开展专项审计和审计调查,重点关注民
生、资源环境保护以及重要改革事项等领域,如中央八项规定
执行情况、“三公经费”落实情况,分析研究审计发现的突出
问题,为领导的决策和制度的建立完善提出有价值的审计建
议。针对新常态下的产业结构调整、清理税收优惠政策等带来
的新课题,以及居村治理、动迁补偿、河道治理等重点事项开
展审计调查。
六、强化审计整改督促,推进审计成果有效应用
完成年度审计工作计划后,将形成全面的经营分析报告。各
单位要抓好整改落实。被审计单位的主要负责人是整改的第一
责任人。对审计发现的问题要亲自抓、亲自管,并将整改结果
及时书面报告街道审计办。内审发现的共性问题应在党工委会
议上集中汇报,分管领导应督促整改。
此外,结合党风廉政建设职责分工,积极参与党风廉政建设
各项工作。同时,在年度工作中,街道党工委、办事处和上级
审计部门有新的工作要求,街道社区发展办将及时调整工作,
确保完成各项交办任务。
内部审计工作计划2023年篇2
为严格贯彻落实中央八项规定精神,深化群众路线教育实践活
动成果,厉行勤俭节约,推进党风廉政建设,根据国家统计局
内部审计工作的规定,按照《__年省统计局内部审计工作计
划》的要求,进一步加强中央事业费财务管理和监督,规范预
算管理,结合我市统计系统财务工作实际,特制订__年市统计
局内部审计工作计划。
一、指导思想
__年市统计系统内部审计工作,坚持以国家财经政策
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