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2024年县供销社内部审计工作总结
一、工作概况
2024年,县供销社内部审计工作以全面深入、严格高效的态度,
开展了一系列审计工作。通过对各项业务和管理活动的审计,发现了
一些问题,并提出了合理的建议和改进措施。下面对审计工作进行总
结:
二、工作目标与任务
1.健全审计工作机制和制度,确保审计工作的规范性和有效性;
2.对县供销社各项财务和业务活动进行全面审计,发现问题,解
决问题;
3.提供科学决策依据,为县供销社的发展提供有效支持。
三、工作亮点
1.规范审计工作程序。严格遵守审计准则和内部审计操作规程,
保证了审计工作的规范性和严密性。
2.深入分析问题。通过查阅资料、走访调查等方式,对业务活动
和管理制度进行了系统分析,深入了解问题的本质。
3.提出切实可行的改进措施。针对发现的问题,审计人员提出了
一系列合理的改进措施,并进行了详细的说明和解释。
4.做好沟通和宣传工作。与被审计单位进行了充分的沟通,解释
了审计的目的和意义,增加了被审计单位对审计工作的理解和配合。
四、工作成果
第1页共5页
1.发现了潜在的风险和问题。在审计过程中,发现了一些潜在的
风险和问题,如资金管理不规范、内部控制缺失等。及时采取了相应
的措施,防范和化解了潜在风险。
2.提出了改进建议。根据审计结果,提出了一系列改进建议,包
括加强内部控制、完善财务管理制度、提高业务水平等方面的建议。
3.为县供销社的发展提供了支持。通过审计工作,提供了科学决
策依据,为县供销社的发展提供了有力支持。同时,通过在审计过程
中揭示问题、提出建议,促使县供销社加强自身建设和提升管理水
平。
五、存在的问题和不足
1.审计覆盖范围有限。目前,审计工作主要集中在财务和业务方
面,对其他方面的审计还不够全面。
2.审计工作周期较长。由于审计工作内容较为复杂,工作周期较
长,需要改进审计工作的方法和流程,提高工作效率。
3.对审计结果的跟踪和落实不够。审计报告中提出的问题和改进
意见,需要跟踪落实,确保问题得到解决和改进措施得到落实。
六、改进措施
1.扩大审计覆盖范围。在今后的工作中,加强对县供销社各方面
的审计,发现和解决问题,提高工作的全面性和综合性。
2.提高审计工作效率。通过改进工作方法和流程,提高审计工作
的效率,缩短审计周期。
3.加强对审计结果的跟踪和落实。对审计报告中提出的问题和改
进建议,要加强跟踪和监督,确保问题得到解决和改进措施得到落
实。
第2页共5页
七、工作总结
2024年县供销社内部审计工作全面深入,发现了一系列问题,并
提出了合理的改进措施。同时,对县供销社的发展提供了有力支持。
然而,在审计工作中也存在一些问题和不足,需要进一步改进和完
善。在今后的工作中,将进一步扩大审计覆盖范围,提高工作效率,
加强对审计结果的跟踪和落实,为县供销社的发展提供更好的服务和
支持。
2024年县供销社内部审计工作总结(二)
二五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内
部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的
经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、
防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供
销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目____,审计单位
2____,审计查出各类违纪违规使用资金40____,退回损失
1460____,提出审计建议26条,被采纳26条。现简要总结
一、开展年度经济效益审计
____月和____月进行____经济效益审计,由分管财务主任带队,
县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订的目标
责任书内容,对所属____基层社、____直属企业进行经济效益审计。
以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看
是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是
否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达
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