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2024年内部审计工作总结经典版

内部审计工作总结____年我局内部审计工作在省局____的指导

下,在局党组的直接领导下,积极____及____,认真学习和执行《审

计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省

局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理

的宗旨,积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济

目标等方面发挥积极的作用,实现内部审计为单位目标而服务的思想

理念,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部检查制度,确

定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,全面加强领

导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济

责任审计方针,通过经济责任审计,不仅达到了客观评价县区分局一

把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,也为局党组考核和任

用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查,加强大宗资产采

购比价审计、加强内控制度评审,取得了较好成绩。按照年初制定的

工作目标,在____年度带领内审工作组,利用两个多月的时间对本系

统县区分局、局机关、培训中心、农场等____个单位进行了内部审计

工作。在内部审计工作中,重点注意了严把审计程序关。在对县区局

进行内部审计时,注意审计项目的立项,审前调查,制定实施方案,

印发审计通知书,实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录

规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范

围、审计内容、审计目标进行,审计工作符合审计法律、法规和相关

的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规

范撰写,注意与审计事项有关的事实,包括被审计单位的财政财务收

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支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清

楚,审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数相

符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚,数确凿,定

性准确,适用法律、法规、规章正确、具体、有效,处理处罚意见适

当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位

及被审计人员的审计意见,审计评价是否符合被审计单位及被审计人

员的实际,关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉,特别是对

领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意

提出切实可行的审计建议,避免大而化之,方便被审计单位采纳整

改。通过上述一系列做法,我局的内部审计工作得到了有效的开展,

取得了良好的监督效果,杜塞漏洞,防患未然,对大庆地税系统的财

务管理工作起到了有效的监督管理,内部审计工作得到了省局和我局

党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中

心、突出重点、不断创新”的工作方针,不断改进工作方法,提高内

部审计工作质量,争取更好成绩。

公司内部审计员个人工作总结

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗

位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出

的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作

目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共

同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简

单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工

作得以健康发展的良性过渡。

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2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工

作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的

开展工作的转变。可以说经过大半年的努力,我现在已经全部融入到

了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还

存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门

领导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审

工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认

可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:

一、____年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注

着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中

得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就根据制

定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确

各自岗位职责,还要坚持分工不分

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