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2023年度有关审计工作计划范文(优秀模板4篇)(7)
2023年度有关审计工作计划范文第1篇
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审
计、经济责任审计、基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内
部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、20[某]年度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部
审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和
风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果
的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算
执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,
进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,
通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由
发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析
原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进二级单位加强经营管理,提高
经济效益。
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在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审
计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对二级单位领导
干部任中经营绩效的评价。
⑴对二级单位经营业绩审计:
通过对二级单位20[某]年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公
司考核小组,作为对各二级单位考核的依据。
⑵针对性地开展专项审计
根据集团经营管理特点,就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性
开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。
⑶工程项目的竣工结算审计
近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具
有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签
订、竣工验收、结算付款,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造
价控制的系统化工程审计模式。
3、投资企业审计
为评价对外投资企业的管理效果的需要,对投资企业进行经营与资产负
债审计,如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司,充分发挥监事对
投资企业经营管理评价作用。
三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则,建立审计结
果落实反馈制度,加强对审计意见落实情况的跟踪,并定期组织开展审计成
果运用执行情况的检查。
四、改善内审环境,加强审计人员培训,进一步提高审计工作质量。
1、20[某]年审计岗位配备不足,导致年度工作目标未能全部落实,
20[某]年,需要领导与相关部门配合,按岗位设置配备审计人员,充实审计
队伍力量。
2
2、要对现有的内审人员进行业务培训,如国际内审师资格考试、新税
法学习等,不断丰富业务知识,提高审计人员自身素质,适应新形势、新任
务的需要。
深圳市[某]集团有限公司审计部
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2023年度有关审计工作计划范文第2篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据
上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定
我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
二、审计的内容
1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,学
生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用情况进行内审;
2、根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部的学费、教材费
等收缴情况进行内审;
3、根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的学费、教材费等
财务收支情况进行内审;
4、根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部的学费、教材费
等收缴情况进行内审;
5、根据内部审计的规定要求
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