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2023审计年终工作总结范文(精选15篇)

2023审计年终篇1

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,

在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建

设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实

性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内

审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,

强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,

取得了明显的成绩。

据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,

查出损失浪费2488万元,增加效益138万元,提出建议意见被采纳

1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内

控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务

合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强

单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工

作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构

利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环

节和关键点比较熟悉的优势,20xx年共开展了26项内控制度执行情

况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管

理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控

评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理

存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领

导提交了综合审计报告。

市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定

了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》,强化了内

部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资

金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科

技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计

稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流

程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履

其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院

按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,

配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工

作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工

作有法可依、有章可循,成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都

针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,

到12月底,内审机构已审计建设项目596个。合肥电信分公司审计部

20xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的

工程项目做到1%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项

目4299项,工程送审总金额1138.72万元,审减46.84万元。建筑

安装工程66项,送审金额39.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工

业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额

1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控

股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额648.3

万元,部分已审定项目的核减率达2%;合肥市公安局审计处实施工程

竣工决算审计68项,送审金额469.5万元,审减额839.8万元,审减

率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目

高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部

审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真

实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各

单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,

注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。

截至20xx年1月份,全区自行采购预算.182亿元,实际支付.89亿元,

节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢

社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高

桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、

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