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2024年度内部审计工作计划参考范文

一、内部审计工作目标

围绕集团____年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职

责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效

益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,

查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水

平,合理利用集团资源,提高资产效益。

二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预

算,跟踪计划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的

真实、完整,准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理,通过会计凭证和财务资

料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制

度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防

止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的

审计,推动企业进一步完善项目管理采购管理,规范相关的行为准

则,健全工程项目、采购活动的记录,使工程项目、采购管理提高效

益性。

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5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求,进行临时专

项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分

析投资结果,总结经验。

三、具体实施计划。.

1、由于专门内审还缺少具体经验,以上思路主要还是围绕财务管

理这条线进行,对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上____项,____项将根据集团要求适时穿

插进行。

3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用管理,

库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,

会计凭证等审计。

5、三季度重点:____年上半年企业财务核算和管理,资金使用管

理等。

6、四季度重点:结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确

认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依

据。

7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、

财务制度执行情况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团

卡操作管理、专项销售管理等。

第2页共10页

8、一季度具体安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启

动节前将从集团直属公司开始,同时还将考虑相应的审计流程设计、

梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团

审计做一些基础准备。

9、每月____日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。

2024年度内部审计工作计划参考范文(二)

我局的审计工作,要以____为指导,全面____审计署提出的“依

法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计

厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”

双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工

作,服务全县经济社会又好又快发展,不断强化对重点领域、重点资

金、重点部门的审计,依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计

“免疫”功能,进一步提高审计质量和工作水平,为我县的科学发展

和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安

排,结合我县审计工作的实际对____年审计工作做如下安排。

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题,做为政府的职

能部门,我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财

政收支的真实性、合法性为基础,以支出审计为重点,审计财政资金

支出和使用的效果、效率,进一步完善财政权力的监督制约机制,促

进各部门依法履行职责,规范预算管理,提高财政资金使用效益,不

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断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督,扩大审计

覆盖面,坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合,凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入

审计范围,确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采

购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革

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