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2024年内部审计工作计划
一、内部审计工作目标
围绕集团____年发展方向和经营目标,认真履行董事长赋予的职
责,进一步强化审计评价职能,真实反映集团资源使用的合规性和效
益性。以审计监督促进过程控制,从集团经营和制度层面总结经验,
查找问题,提出建议,监督、服务并重,帮助改善企业经营管理水
平,合理利用集团资源,提高资产效益。
二、内部审计主要内容
1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计,配合集团年度预
算,跟踪计划落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的
真实、完整,准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。配合集团资金管理,通过会计凭证和财务资
料,审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制
度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防
止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的
审计,推动企业进一步完善项目管理采购管理,规范相关的行为准
则,健全工程项目、采购活动的记录,使工程项目、采购管理提高效
益性。
5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求,进行临时专
项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分
析投资结果,总结经验。
第1页共20页
三、具体实施计划。.
1、由于专门内审还缺少具体经验,以上思路主要还是围绕财务管
理这条线进行,对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上____项,____项将根据集团要求适时穿
插进行。
3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金使用管理,
库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,
会计凭证等审计。
5、三季度重点:____年上半年企业财务核算和管理,资金使用管
理等。
6、四季度重点:结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确
认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依
据。
7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、
财务制度执行情况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团
卡操作管理、专项销售管理等。
8、一季度具体安排:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启
动节前将从集团直属公司开始,同时还将考虑相应的审计流程设计、
梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团
审计做一些基础准备。
9、每月____日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。
2024年内部审计工作计划(二)
第2页共20页
为落实《北京市教育委员会关于做好____年教育审计工作____》
的文件精神和我院____年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高
职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职
能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作
服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内
部审计工作目标,特制定____年审计工作计划。具体内容如下:
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思
路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办
法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预
算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和
审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部
审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各
项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务
和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责
任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济
责任为主线,重点关注领导干部任职期间____执行法律法规、政策部
署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导
干部树立正确政绩观和____,提高领导干部的经济责任意识。加大对
领导干部任期内经济决
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