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2023审计年度工作总结报告(精选17篇)
2023审计报告篇1
一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作
的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工
作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分
发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。全年共
开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,
促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经
济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为
__年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三
育人工作先进个人。
一、基础建设
__年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有
条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯
彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做
好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,
提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关若干项。规范了经
济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2、在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供
决策依据。
3、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应
届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带
新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机
和活力的审计队伍。
二、学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校
每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的
工作高手。
1、派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察,获取了
大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,
共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发
表专业学术论文4篇。
三、参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为
独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立
健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,
同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结
合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后
勤改革和发展起到了应有的作用。
四、参与校办产业改革
科教兴国和发展高科技,实现产业化这一战略的提出,给以高
科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企
业的利益和学校的利益并不完全是一致的,企业内某些同志往往会为
了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾,很难保证学校国有资
产的保值增值。面对这一现状,我们会同财务处、企业管理处一道,
参与制定了校办产业改革工作的相关文件,对校办每个企业进行了清
产核资,摸清了企业家底,改善了经营环境,明确了经济责任,提高
了经济效益,为领导提供了决策依据,为学校的改革和发展做出了贡
献。
五、参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就
显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实
现对工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来
规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规
定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。
对物资采购工作,审计处自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事
中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目
110余项,监督签订经济合同50余份,涉及金额近千万元,为学校节
约资金130多万元,规范了学校物资采购行为,维护了学校的经济利
益。
六、具体审计工作
按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险
的原则,稳步推进审计工作深入的开展。
1、开展决算审计2项,通过对__年度学校财务决算和工会经费决
算情况进行审计,提出了相关意见和建议,进一步规范了学校预决算
的编制和管理工作。
2、开展
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