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农村信用社监事会工作报告标题

标题:农村信用社监事会工作报告全文

各位领导、代表:

**年,我县联社紧紧围绕“决策、执行、监督”三权分设的

制衡机制,以经营发展和改革为中心,以风险防范为主线,按照

“监督不插手,规范不约束”的原则,依法履行监督职能,在与

理事会、经营班子共同促进全县信用社防范风险、规范经营、稳

健发展的同时,不断促进监事会工作进一步制度化、规范化。在

此,我代表翠屏区农村信用社联社监事会,将**年监事会工作情

况作如下报告,敬请各位同志审议。

一、二○xx年工作开展情况

一年来,我县联社监事会在*银监分局、*办事处的正确领导

下,在联社理事会、经营班子的大力协助下,认真履行工作职

责,通过全体监事会成员的共同努力,积极推进各项管理制度建

设,加大稽核检查力度,开展风险防范和案件专项治理工作,认

真加强对联社理事会、经营班子的经营管理活动及重大事项、重

大决策进行监督,充分发挥监督作用,有效地促进了我县农村信

用社持续健康发展。

(一)完善内部管理制度,规范监督约束机制

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为了进一步促进监事会工作制度化、规范化,保证监督约束

机制的的规范性,我县联社监事会一方面不断加强自身监督机制

的建设,另一方面积极推进内部各项管理制度的建设。

在全年的工作中,我县联社监事会严格按照《*农村信用合作

社联合社章程》以及《监事会工作制度》、《监事会会议规

则》、《监事长工作职责》和《监事工作职责》,积极开展监督

工作,并建立健全监事会运行机制。**年,监事会共召开监事会

议*次、稽核工作例会*次,对稽核工作的开展情况以及稽核人员

检查中发现的问题进行了讨论和总结,建立了监事会的运行机

制。

同时,监事会积极推进内控制度建设,规范监督约束机制。

**年,根据业务发展和风险防范要求,监事会积极督促和协助联

社业务部门完善内控管理制度*项,其中新制定*项,修订*项,为

规范操作提供了制度保障。目前,我县信用社内控管理制度已日

趋完善,基本覆盖了所有业务品种和风险控制点。

(二)加大稽核检查力度,增强规范操作意识

稽核部门是监事会开展监督工作的一个主要平台。**年度,

监事会通过加强稽核管理,组织领导稽核部门实施大量的现场和

非现场检查,确保农村金融方针政策、法律法规和内控管理制度

在我县信用社贯彻执行。一年来,我县信用社无安全责任性事故

和经济刑事案件发生,信用社整体抗风险能力和干部职工的风险

防范意识明显增强。

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一是充实稽核队伍,加强稽核管理。为了强化稽核监督,今

年3月,从基层社选拔了*名年轻的业务骨干充实稽核队伍,壮大

稽核力量。并通过制订工作计划、分片管理、召开例会、听取工

作汇报、指导稽核业务和把握工作重点等方式,加强了稽核管

理。二是组织开展现场检查。通过常规检查与专项检查结合,加

大稽核处罚力度,规范信用社职工的操作行为,增强规范操作意

识。**年度,稽核部门累计开展现场检查*社次,比去年增加*社

次。其中,常规检查*社次,专项检查*项*社次。累计实施稽核处

罚*人次,罚款*元。三是指导稽核部门探索新的监督方式。一年

来,通过充分发挥稽核人员的主观能动性和工作积极性,创新工

作思路,有效利用现有的计算机技术条件,开展非现场检查*项,

较好地弥补了现场检查的不足,提高了稽核工作质量和效率,为

进一步提升我县联社的稽核监督工作水平,开创了一个良好的开

端。

(三)开展案件专项治理,加强操作风险防范

开展操作风险防范和案件专项治理工作,是本年度我县联社

一项中心工作。

监事会高度重视此项工作。一是召开专题会议,认真学习银

监会十三条工作意见;二是成立领导小组,全面负责操作风险防范

和案件专项治理工作,下设办公室,组织各项工作的实施,办公室

设在稽核科。三是组织开展操作风险管理调研,对各个部门、各

个环节可能出现的风险点进行调查和讨论,并形成书面报告。

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监事会积极开展此项工作。一是*月*日,组织*人对*个营业

网点库存现金及往来资金进行突击检查。二是各基层信用社由信

用社主任亲自带队,以网点交叉、人员交叉等方式全面开展自

查。

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