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必威体育精装版2023内部审计工作总结范例-精选5篇
必威体育精装版2023内部审计工作总结范例共五第1篇
一、4月份工作总结
1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计,全面展开对
市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、
市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利
局9个部门的预算执行情况审计,完成了市水利局、市经信委、
市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计,审计
结果经淮南审计信息网面向社会公告。
2.开展20_年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审
计,审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。
3.开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。
4.加强对新修订审计法实施条例的宣传,在《淮河早报》
刊发专版,在全市显著路段悬挂标语,在市局深入学习贯彻新
条例,扩大新审计法实施条例的影响,促进审计干部依法行政。
5.深入开展“审计提升年”活动,积极建设“学习型机
关”在淮南审计网开辟读书征文活动,营造全市审计机关自我
学习、善于学习的良好氛围。
二、5月工作安排
1.认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限:6
月底。
2.对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目
跟踪审计;完成时限:全年跟踪。
3.对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限:5
月底。
4.草拟《_市社会保障资金审计监督办法》;完成时限:6
月底。
5.筹备召开_市经济责任审计联席会议;完成时限:6月
底。
6.深入开展“审计提升年”活动,提升素质、增强能力,
为我市“两型城市”建设提供优质审计监督服务;完成时限:全
年。
必威体育精装版2023内部审计工作总结范例共五第2篇
20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家
各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据
集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作
以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重
点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交
办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:
20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预
算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任
审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程
项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集
团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在
进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控
制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问
题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关
建议,指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计
12项,发现问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对
年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回
访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切
实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,
为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,
重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经
营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,
与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租
赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时
也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领
导安排对投资企业进行审计,对20_年度省深汕、粤深、太壹
等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公
司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段
时间进行经营预测,为投资决策提供依据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考
20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集
团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、
资产管理等进行全面
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